借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?

老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
你好老师,增值税和附加税产生了滞纳金怎么做账
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款
印花税怎么做分录
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
借以前年度损益调整,贷银行
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
是的,对的,印花税可以不用计提。
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
所属期几月份申报的?是12月份吗?
看下你交税款的所属期。
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
不管你是什么时间缴纳的。
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
你好,那就按照我上面写的来
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
可以的,可以这么做的