借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?

老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
你好老师,增值税和附加税产生了滞纳金怎么做账
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
您好老师,如果企业注销,账户的应付应收有负数的需要调吗
前几年每年暂估部分,汇算清缴时都调整缴税了,那账里暂估的这部分怎么做分录处理
铁路电子客票退票费 53,分录怎么做,3块钱可以抵扣进项吗
公司给临时工发工资(3000以下)可以直接用公账转个人卡吧?是需要替他们报个税吗,还是不用报
团体险,员工工伤收到保险公司的赔款50000,支付给员工一次性伤残补助金45000,怎么做账呢
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
老师,我们是建筑公司,对方给我们开的发票“建筑服务-劳务费”和“建筑服务-工程技术服务”,它俩的区别是啥?
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款
印花税怎么做分录
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
借以前年度损益调整,贷银行
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
是的,对的,印花税可以不用计提。
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
所属期几月份申报的?是12月份吗?
看下你交税款的所属期。
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
不管你是什么时间缴纳的。
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
你好,那就按照我上面写的来
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
可以的,可以这么做的