借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?

老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
你好,我想问一下,以前增值税退过税,现在需要交增值税,附加税表格里正好把这部分增值税抵了,不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗?具体这样的分录怎么做,谢谢你了
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款
印花税怎么做分录
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
借以前年度损益调整,贷银行
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
是的,对的,印花税可以不用计提。
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
所属期几月份申报的?是12月份吗?
看下你交税款的所属期。
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
不管你是什么时间缴纳的。
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
你好,那就按照我上面写的来
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
可以的,可以这么做的