借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?

老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
你好,我想问一下,以前增值税退过税,现在需要交增值税,附加税表格里正好把这部分增值税抵了,不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗?具体这样的分录怎么做,谢谢你了
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
老师好,请问a公司和d公司合并成c公司,c接收了a公司的应付款-押金,现在对方想把a公司开具的押金收据换成c公司的,请问我们是c公司,可以更换押金收据吗?需要账务处理吗?
老师 股票反分割 市盈率变吗?
外贸公司,账面上计提的运费为A供应商,实际支付的费用为ABC三个供应商,账面上如何处理呢?
玩具样办及开发开票项目是什么呢
老师,钱转入余利宝,还有余利宝收益到账,这两个怎么账务处理。
老师,酒店制作的标识牌计入什么科目,像制度牌,注意事项这些牌子
你好,一共60000块钱的租金,a公司支付了,然后b公司要承担30000元,两个公司怎么做账
企业所得税年度汇算清缴,以前年度都是亏损的,本年度是盈利的,这个怎么算所得税呀!?要弥补以前年度亏损后再缴纳吗?
老师我们建筑公司有个以工代赈的项目这个项目可以工资占大部分吗
我们是货物销售方,但是现在有笔咨询费收入6%未开票收人,增值税申报表(一)是填第5行吗,主表这里填应税货物销售额,还是应税劳务销售额
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款
印花税怎么做分录
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
借以前年度损益调整,贷银行
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
是的,对的,印花税可以不用计提。
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
所属期几月份申报的?是12月份吗?
看下你交税款的所属期。
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
不管你是什么时间缴纳的。
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
你好,那就按照我上面写的来
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
可以的,可以这么做的