借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?
老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
老师,您好!请问一下我们公司因为2021年卖了一台公司使用过的二手车,因为当时没有申报增值税及附加税费,现在被查到了让补缴增值税及附加,还产生了滞纳金,一共6900元,请问一下这笔补缴的税费及滞纳金该怎么做账务处理啊?
你好老师,增值税和附加税产生了滞纳金怎么做账
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做?
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗?他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定?
工人急用钱预付八月,又要预付九月工资
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方会计分录怎么做?
老师,供应商是个体经营户,发货是这家个体经营部发货的,付款的那家公司是他们合作的一家鸡厂。收款账户是这家鸡厂的公司,做账的话,应付账款挂供应商的名称,应该挂哪个?
老师,新股东入股10万,资金股10%,技术股5%,这是啥意思啊?
老师,这个盈余公积咋算的呢,3没看懂
老师好!请问一下销售化肥农药的行业最新的税收政策及优惠政策?谢谢!
首次学习外贸企业出口退税,学不懂怎么办
贷款利息能开发票吗?专票还是普票?会计分录怎么做?
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款
印花税怎么做分录
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
借以前年度损益调整,贷银行
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
是的,对的,印花税可以不用计提。
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
所属期几月份申报的?是12月份吗?
看下你交税款的所属期。
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
不管你是什么时间缴纳的。
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
你好,那就按照我上面写的来
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
可以的,可以这么做的