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你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。

2024-01-29 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 15:52

借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?

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快账用户2958 追问 2024-01-29 15:52

以前的费用增值税转出和进项税转出来的

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:54

借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:11

印花税怎么做分录

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:12

以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:15

借以前年度损益调整,贷银行

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:17

印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:17

是的,对的,印花税可以不用计提。

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:19

那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:23

借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税, 其他的和上面一样。

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:27

老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:29

你好,是不是跨年了? 借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项, 贷应交税费未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,水利建设, 借应交税费贷银行 具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:31

这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:36

所属期几月份申报的?是12月份吗?

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:36

看下你交税款的所属期。

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:38

24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:39

你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:39

不管你是什么时间缴纳的。

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:40

税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:46

你好,那就按照我上面写的来

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快账用户2958 追问 2024-01-29 16:51

好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么

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齐红老师 解答 2024-01-29 16:52

可以的,可以这么做的

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