同学,你好 45万以上比较好
老师,我想问一下,我家是定期定额征收的个体户,增值税的政策是季度不超过45万不交税,个税是季度不超过15万不交税,专管员给核定的季度销售额是29700,也就是月度9900,我家基本上不开票,季度销售额60万左右,我季度申报的时候销售收入那自动出来29700,我直接申报这个数没啥问题吧?
好,我想咨询一下,就是我们上个个季度的那个开票开超了,个体工商户是90,000的额度开到了170,000然后挨交税了,然后到这个季度的话,我们那个开票税额是90,000吗? 他已经变成查账征收了 查账征收的话,他的税额还是90,000吗? 因为我们这个月一月份已经开了一万多的票,等一下想开个15,000那就是开超3万一个月的额度
我想咨询一下,就是我们上个个季度的那个开票开超了,个体工商户是90,000的额度开到了170,000然后挨交税了,然后到这个季度的话,我们那个开票税额是90,000吗? 他已经变成查账征收了 查账征收的话,他的税额还是90,000吗? 因为我们这个月一月份已经开了一万多的票,等一下想开个15,000那就是开超3万一个月的额度那他的额度是多少呢?
老师我想问关于小规模个体户的额定征收的问题,第一个是额定征收的话,一般是在什么时候调整?税务局是每年调整一次还是每个季度调整一次呢?第二个问题是这个小规模个体户既可以分为服务类额定征收,还可以分为商业类额定征收吗?如果是劳务的话,它属于服务类还是商业类呢?第三个如果税务局核定了一个额度,这个数是一个月的额度,小规模都是季度税收,如果核定一个月的额度为8万,那我第一月开了10万,第二个月开了3万,第三个月开了8万,那是不是这个季度就不用缴税了呀?又比如3个月的总额超过了24万,是不是就应该以24万纳税呢?
就是我们有一个建筑公司,然后嘞,他是定额征收,核定征收的,就是一个季度是45万的。那个开票额度,然后嘞,现在税局他又把额度降,他是把那个开票金额降下来了,但是他那个核定征收,它那个是不变的嘛。 然后,如果那个核定征收还是按照一个季度45万,但是他开票只给我们一个月开10万,那我们一个季度就是30万,那我们还是按45万去。交税的话,那肯定划不来。那现在我想提额的话,是做合同是吧?提交给税局。 然后我做合同呢,是合同的金额是在45万以内好呢,还是45万以上好呢?
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
上次我们上传了一个合同,是没有写总金额的,是按照那个单价,比如说他装修一间房是八千。然后,我们写的是八千一个方,按照实际的工程量结算,所以他给我们就是短期的那个10万的额度。
同学,你好 那你这次写多点
那那个合同45万以以上的话,那他也是按45万的核定征收去交税对吧?
同学,你好 对的,具体要看税务局核定的金额
那大概写多少合适 然后,这个公司吧,这个装修公司,他又是只给一个公司开票,他也没有跟别的那种公司合作。
同学,你好 你写个46万