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老师好,我想咨询一下,我公司支付出去的货款,一直都收不到发票,要怎么处理这个应付/预付账款比较合理。金额较大

2025-04-09 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 15:31

现在确认为成本或库存,汇算时调增

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快账用户8625 追问 2025-04-09 15:33

因为是建筑行业,发票实在是比较难拿到。如果每一笔都在汇算清缴的时候调增的话,这个占比收入比较大。像这种建筑行业,没有办法拿到发票,老师有没有什么好的方法?

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齐红老师 解答 2025-04-09 15:35

取不到发票,没有好办法

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现在确认为成本或库存,汇算时调增
2025-04-09
你好 应付是借方余额的吗
2025-07-04
你好,不需要红冲发票,你按照你实际销售价格,不能低于市场的价格太低做收入就行。 剩下的做无票销售就是了。
2025-02-14
你好;      借款协议出去 ;代收款这部分建议最好是有代收款协议的;       最好是代收代付协议的    
2022-05-31
您好 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 应该这样写分录哈 这笔款年末让老板还回来 下年再借
2024-07-13
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