问题一 2025 年 7 月、10 月填写 A201020 申报表按累计数据填写纳税调减,2025 年 1 月不涉及该业务无需填写。 问题二 一般情况下,2026 年会计正常计提折旧,季度通常不用申报 A201020 表,只在汇算清缴时填相关折旧表。 问题三 2027 年汇算清缴时,通常要把 2026 年正常计提折旧的金额纳税调增。

10分填空题(客观)守信会计师事务所的甲和乙注册会计师对喜乐股份有限公司2021年度的会计报表进行审计,发现该年度发生以下交易和事项及其会计处理:(1)2021年1月13日,公司购买价格为30万元的管理部门用设备一台并入账,当月启用,但当年未计提折旧。公司采用平均年限法核算固定资产折旧,这类固定资产预计使用年限为5年,预计净残值率为5%。(2)2021年11月20日,公司清理资产和负债时还发现,应付外单位款项10万元,因该单位已撤销而无法偿付但喜乐公司在2021年度未进行会计处理。要求:假定不考虑喜乐公司会计报表层次的重要性水平,会计报表尚未报出,针对上述交易事项,注册会计师应分别提已做出何种审计处理建议?若应当建议做出审计调整的,请按年度直接列示全部相应的审计调整分录。在编制审计调整分录时,不考虑调整分录对所得税和期末结转损益的影响。对于第一个事项,注册会计师甲和乙认为喜乐公司财务报表应作如下调整分录(1)借记1项目(2)贷记第2_项目(3)借和贷调整金额为_第3题万元,对于第二个事项,注册会计师甲和乙认为喜乐公司财务报表应作如下调整分录(4)借记第4营项目(5)贷记第5项
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样离去吗,就是已经去除这笔固定资产后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样做账对吗?另外就是利润表等于已经去除这笔固定资产全额折旧后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样做账对吗?另外就是利润表等于已经去除这笔固定资产全额折旧后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?具体在小会计准则下怎么做,麻烦告知,多谢
老师您好!我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益,听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀?又需要改账吗?如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费,现在我想更正补计提,已经过了折旧年限4年,我只冲账不改财报和申报表,如何做分录,我做当期损益,那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗?麻烦告知会计分录,谢谢(小企业会计准则)
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
不好意思,上边说错了。是2025.7月和2025.10月,还有2026.1月申报时按照累计数据调减。是吧?
同学你好 对的 是这样的
老师,这个我打对勾的这一列填写哪个金额?和第五列是一个金额吗?
这是年度汇算清缴的A105080申报表
同学你好 对的,是这样的
脑子有点转悠不过来了。这样先调减再调增,是企业赚了一个月的折旧吗?
写错了。几个月
同学你好 对的 是这样的哦
按照5年算的话。是调减了50万,调增了4年零4个月。相当于2025.5-2025.12月这8个月是相当于企业赚的了?(每月折旧)对吗?
同学你好 对的 是这样理解