您好进项税额 如果可以区分是专用于某研发项目的可以直接计入,无法划分的,可以用当期收入的比例进行分摊

乙公司是一般纳税人企业,销售自行开发软件,享受增值税即征即退。当月不含税的总销售额是200万,其中销售软件不含税收入80万,专用于即征即退软件产品对应的进项税额9万,那么本期即征即退税额是()万元呢
老师,怎么判断软件即征即退的进项,就是对应即征即退软件产品销项的进项嘛?即征即退,税是退回来的,进项还要抵扣嘛?
老师,软件即征即退进项税额分摊,这个软件是去年研发的,这月销售,分摊的进项税额按收入法。请问进项税额=当月无法无法用途的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入。还是应该=去年研发软件期间不可划分的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入
老师,嵌入式软件产品即征即退的进项税额怎么算?
(一)软件产品增值税即征即退税额的计算方法: 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额 当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×17%————————这个计算公式“当期软件产品可抵扣进项税额”是指哪些进项的?
问一下,关于种地的这个运输,甲给乙方送了两车牛粪种地使用。像这种属于是什么?这个开普通发票也可以吧? 这种的自己在家就能开吧?不用去税务局开
成本大于销售,要怎么结转
老师,我们法人把他的车租赁给公司使用,每月租金700元,法人得交哪些税?
老师我做工商年报,有一个股东把股权转让给了另外一个人,这个出资时间填原来持股人的出资时间还是怎么填
某公司安装电视,开票开的是*劳务*安装费可以吗?记得上次看到一个老师说要开什么服务?
老师:期末未缴税额负数,不申请退税的话,抵减次月的话,申报表怎么填?
老师,你好,麻烦咨询一下就是社保由单位全交的分录该怎么出呢
一般纳税人企业3个月的账,可以为一个期间那么做账吗?
请问老师,农业公司栽及摘小番茄的临时人工费,记账凭证该怎么写
老师,公司评信用等级满分100分,多少分以上是A级,多少分以上是B级
但是强调的是,只用于行政后勤购买的办公费等等无需区分
像这张表,12行的226.98能算出来么
每个人分摊方式不一样啊,具体怎么算的还得问报这个表的人
老师,收入,如果只是开票了,还不能确认主营业务收入,那即征即退分摊进项,是不是就不需要加进去分摊
你增值税认定上叫销售额产生了销项,现在在计算进项,总归得有一个分摊方式啊
这张表上不是全即征即退的金额对吧?
当月开具发票的,就需要算
我发了啥这是,想问的是,这张表上不是计算即征即退的金额是吧,是留抵?
你发在哪里啦同学?
就是上面那张表,这张表上不是计算即征即退的金额是吧,是留抵?
你那个表就是增值税申报表的主表啊,即征即退在最右侧
这个金额里面,没有算即征即退的金额?算的是留抵的金额?
你这个期初税额为啥是负数啊
即征即退那一列的是负数呢