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老师,行政部员工体检产生 1000元的费用, 公司报销, 银行存款支付1000元;分录怎么做 借:管理费用 贷:银行存款 是这样吗?

2025-04-10 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 12:05

你好,是的就,就这样做。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 12:12

老师,哪个做法对呢?

老师,哪个做法对呢?
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齐红老师 解答 2025-04-10 12:13

你好,做应付职工薪酬是更规范一些。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 12:14

有必要进应付职工薪酬吗?感觉这样有点麻烦

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齐红老师 解答 2025-04-10 13:22

你好,是的,是比较麻烦,但是确实是规范的做法。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:02

老师,公司支付近1年的管理费 2400 , 银行支付, 分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:04

你好,这个借预付账款,贷银行存款。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:05

为什么是预付账款呢?

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:06

月末要冲销管理费用吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:06

你好,你是支付上一年的,还是下一年的。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:07

如果是上一年的咋样?下一年又咋样呢?

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:07

你好,下一年的是预付账款 而是跨年的上一年进入以前年度损益调整。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:08

那要冲管理费用吗?

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:08

你好,这个以前年度损益调整就是替代管理费用。

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快账用户3940 追问 2025-04-10 16:16

不是很理解

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齐红老师 解答 2025-04-10 16:17

你好是这样子的,你如果是上一年的话,你再上一年正常就应该先做计提。然后现在支付

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