你好,是的就,就这样做。
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
郭老师,我们从个体户公户转款到经营者私户,每个月30-50万,一年500万转到私户,要交什么税吗
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
老师,哪个做法对呢?
你好,做应付职工薪酬是更规范一些。
有必要进应付职工薪酬吗?感觉这样有点麻烦
你好,是的,是比较麻烦,但是确实是规范的做法。
老师,公司支付近1年的管理费 2400 , 银行支付, 分录怎么做
你好,这个借预付账款,贷银行存款。
为什么是预付账款呢?
月末要冲销管理费用吗?
你好,你是支付上一年的,还是下一年的。
如果是上一年的咋样?下一年又咋样呢?
你好,下一年的是预付账款 而是跨年的上一年进入以前年度损益调整。
那要冲管理费用吗?
你好,这个以前年度损益调整就是替代管理费用。
不是很理解
你好是这样子的,你如果是上一年的话,你再上一年正常就应该先做计提。然后现在支付