支付摄影费用收到发票时: 借:主营业务成本 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(一般纳税人且取得专票时) 贷:银行存款等 1 - 3 月无收入时:不结转成本,“主营业务成本” 余额在资产负债表中体现为存货或其他流动资产增加。 后续有收入时:按收入对应的成本比例,从存货等科目结转至 “主营业务成本”。
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
1、奶茶店,开票内容是餐饮服务。入账的话是主营业务收入,结转成本。还是其他业务收入,没有成本啊?2、19年12月到-6月做账的都是主营业务收入,结转成本。这个还能改成其他业务收入吗,因为成本少,小规模企业
公司是做建筑服务的,成本主要是人工,当月工资当月计提当月发放,但是10月收入10万,10月申报了1万工资,做账计提10月1万工资,发放了1万工资,11月没有收入,没有成本费用票不想交税情况下,11月申报9万工资的话,11月做账的话收入0,主营业务成本9万??但是没有收入有成本会不会有什么影响?应该怎么做比较好?
老师:农业种植公司,9月从乙公司接收50亩的树苗,已经付款,乙公司没有发票,做的预付账款,1.没有发票的树苗资产怎么入账?2.已销售的水果,已做预收款,年末怎么处理收入?3.果园的人工化肥,农药,机械成本已计入农业成本,(12月是按平均每亩分摊结转成本?还是根据收入的比例
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
借:主营业务成本 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(一般纳税人且取得专票时) 贷:银行存款等 按这样做那不是就结转成本了吗?
能不能直接写借:存货或者原材料呢?怕软件月底直接结转了
同学你好 这个可以的