你好 1. 你们实际业务是什么 2. 看你实际业务是什么 。才好判断科目入错了没有

1、奶茶店,开票内容是餐饮服务。入账的话是主营业务收入,结转成本。还是其他业务收入,没有成本啊?2、19年12月到-6月做账的都是主营业务收入,结转成本。这个还能改成其他业务收入吗,因为成本少,小规模企业
老师,因为开出去的票都是主营业务收入,没有其他业务收入,这个开进来的票本来是应该算其他业务成本的可以归类在主营业务成本里吗?
企业卖以前的废品计入什么科目 其他业务收入还是营业外收入 废品没有成本这个计入其他业务收入就不能结转成本了
本月没有开出去的收入发票,那生产成本还需要结转到主营业务成本吗?还是等有收入再结转呢
大型餐饮店,11月和12月是装修期和培训员工期,这两个月的员工工资可以计入劳务成本,等2024年1月开业有收入了,再在2024年1月结转劳务成本到主营业务成本吗?因为跨年了。
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
实际是加盟商制作奶茶,售卖。自己采购原材料,但是很多原材料没有发票。
发票内容是:餐饮服务*餐饮服务。目前税率是1。是改成开票内容,还是改入账模式
你好 餐饮服务现在是免增值税的哦 。
我知道,我们是小微,一个月不到10万。就是不知道以后还要不要结转成本。现在能改吗,冲账吗
而且开票税率是1%,按发票走的话,我前期是不是做错账了
你好 可以修改的 。 你已经按1%开票了就得按1%先入账 。后面红冲了发票在开免税的 就不需要缴纳增值税
收入做其他业务收入吗,把主营业务收入冲掉。成本转费用?电子平台税务报表怎么修改啊。之前在销售商品那填数了
你好 你要看这个业务是不是你营业执照上面的主营业务 。 是的话做主营业务收入。 不是的话做其他业务收入。 之前做错 就去改。 报表这些和申报表都要改。
老师麻烦看下吧,谢谢
你好 你红冲是啥意思? 你现在到底是账务处理没对 还是申报表没对 ? 我看你上面问的问题 你也没有说清楚具体业务是什么 ? 你说的是开的餐饮服务 又说是开的1%税率 。 你是小规模还是一般纳税人 ? 餐饮服务又是免增值税的。 那你到底会不会改发票 税率 重新开票的 ?
开票是服务费。做账是按货物及劳务做的。做账和保税都是按销售货物来的。开票是服务费。我现在不知道哪个错了
你知道你实际业务是什么就好判断了?你先给我说下开这个发票具体是什么业务?是销售货物还是提供服务?重点看你实际业务!你抛开你开票的情况和做账情况!回到业务本身是什么业务才好判断。
顾客购买奶茶,就开发票了,去年12月税率3%。今年是1%
你好 那你们发票大类是开错了 是开票 按销售软饮料来开票的。奶茶属于软饮料的 。 你发票开错了。你报税和做账不用改。 你把你发票大类重新改下就行了。
谢谢老师,那前期开完的发票需要跟税务局说明吗
你好 你做红冲处理即可。 你是普票直接红冲处理 。 不用税务局说明 。 你只是发票开票错误了。
前期二百多份,而且已经给顾客了
你好 这么多吗 ? 要去税局那边说明下情况了。 我怕你红冲会有问题 。