你好 1. 你们实际业务是什么 2. 看你实际业务是什么 。才好判断科目入错了没有
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
对公户购买黄金如何做账
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实际是加盟商制作奶茶,售卖。自己采购原材料,但是很多原材料没有发票。
发票内容是:餐饮服务*餐饮服务。目前税率是1。是改成开票内容,还是改入账模式
你好 餐饮服务现在是免增值税的哦 。
我知道,我们是小微,一个月不到10万。就是不知道以后还要不要结转成本。现在能改吗,冲账吗
而且开票税率是1%,按发票走的话,我前期是不是做错账了
你好 可以修改的 。 你已经按1%开票了就得按1%先入账 。后面红冲了发票在开免税的 就不需要缴纳增值税
收入做其他业务收入吗,把主营业务收入冲掉。成本转费用?电子平台税务报表怎么修改啊。之前在销售商品那填数了
你好 你要看这个业务是不是你营业执照上面的主营业务 。 是的话做主营业务收入。 不是的话做其他业务收入。 之前做错 就去改。 报表这些和申报表都要改。
老师麻烦看下吧,谢谢
你好 你红冲是啥意思? 你现在到底是账务处理没对 还是申报表没对 ? 我看你上面问的问题 你也没有说清楚具体业务是什么 ? 你说的是开的餐饮服务 又说是开的1%税率 。 你是小规模还是一般纳税人 ? 餐饮服务又是免增值税的。 那你到底会不会改发票 税率 重新开票的 ?
开票是服务费。做账是按货物及劳务做的。做账和保税都是按销售货物来的。开票是服务费。我现在不知道哪个错了
你知道你实际业务是什么就好判断了?你先给我说下开这个发票具体是什么业务?是销售货物还是提供服务?重点看你实际业务!你抛开你开票的情况和做账情况!回到业务本身是什么业务才好判断。
顾客购买奶茶,就开发票了,去年12月税率3%。今年是1%
你好 那你们发票大类是开错了 是开票 按销售软饮料来开票的。奶茶属于软饮料的 。 你发票开错了。你报税和做账不用改。 你把你发票大类重新改下就行了。
谢谢老师,那前期开完的发票需要跟税务局说明吗
你好 你做红冲处理即可。 你是普票直接红冲处理 。 不用税务局说明 。 你只是发票开票错误了。
前期二百多份,而且已经给顾客了
你好 这么多吗 ? 要去税局那边说明下情况了。 我怕你红冲会有问题 。