小规模的如果需要交增值税,不用计提增值税 借银行存款贷主营业务收入应交税未应交增值税, 然后缴纳的时候, 在4月份借应交税费应交增值税贷银行存款。 3月底的时候,借税金及附加 贷应交税费附加税印花税。 4月份缴纳借应交税费附加税印花税 贷银行存款 印花税可以计提,也可以不用计提。准则里面规定的是不计提,实际做账中,你们自己选择。
老师,小规模纳税人季度缴纳的增值税和附加税需要做计提吗?然后计提和实缴需要怎么做分录
老师您好: 1-小规模纳税人需要计提增值税吗?比如10月份缴纳上季度增值税的时候,需要计提吗?计提动作什么时候做? 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提?分录怎么做?
小规模纳税人需要计提增值税吗?如果计提的话分录怎么做
小规模纳税人,增值税喝附加税需要计提吗?计提和缴纳分录分别是什么?
小规模纳税人,超过免征额,缴纳增值税和附加税,增值税和附加税需要计提吗?计提和缴纳分录分别是什么?
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,小规模纳税人有应交税费-未交增值税这个科目吗?上一个老师跟我说的是,小规模纳税人缴纳增值税要用应交税费-未交增值税科目。
印花税如果在季度末不计提的话,4月初申报缴纳印花税后,直接做缴纳印花税的账?借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款?
小规模没有应交税费未交增值税,他用的是应交税费应交增值税 不计提借税金及附加贷银行存款
老师,您说的印花税不计提,在申报的当月,借税金及附加-印花税,贷:银行存款?
你好对的是的 是的
老师,如果我按科目余额表来取数缴纳印花税的话。收入我就看主营业务收入1-3月贷方累计金额,付款我就看应付账款-应付购货款的1-3月借方累计金额?用这两个金额分别乘以万分之三就是缴纳印花税的金额?
你好,都是同一个业务的话可以,你得看具体的业务。