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老师请问,其它应付款是负数100,我转账了100进去,分录:借其它应付款100,贷银行存款100,这个分录对的吗?

2025-04-11 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 14:49

你好,其 分录做反了

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快账用户4358 追问 2025-04-11 14:51

我银行转款了,这个分录要怎么写呢?

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快账用户4358 追问 2025-04-11 14:52

其它应付款是负数,这种情况是怎么产生的,因为期初就出现了负数

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齐红老师 解答 2025-04-11 14:52

借:银行存款 贷:其他应付款

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快账用户4358 追问 2025-04-11 14:53

我付款了,银行存款在借方,不就增加了

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齐红老师 解答 2025-04-11 14:56

支付出去,是借其它应付款100,贷银行存款100

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快账用户4358 追问 2025-04-11 14:58

其它应付款原本是-100,现在增加了是-200了,要用什么来冲减这个负数呢?

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:02

收到款项,可以平往来

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快账用户4358 追问 2025-04-11 15:05

收到票可以吗?原本就是要付款的

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:07

可以的,收到票可以

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快账用户4358 追问 2025-04-11 15:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-11 15:09

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你好,其 分录做反了
2025-04-11
对,没错,就是这么来做账。
2024-04-15
可以的,可以这么做的。
2022-04-12
直接按100做账就行了
2026-01-20
第二个分录,这个不对,他把钱支付出去,应该是借其他应收款,贷银行存款。
2023-04-11
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