您好,这个是可以的哈,可以
老师好,客户货款100元,收到后返回20元,前面谈好的回扣,借银行存款100,贷应收账款100。借其它应付款20,贷银行存款20,是这样的吗
请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
老师,购买库存商品回来,已经支付了,可以直接 借:库存商品 贷:银行存款吗 还是要这样做? 入库 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
暂估入账,购买库存商品100万无票,已经入库 借 库存商品-暂估100 贷 应付账款-100 借 主营业务成本-暂估100 贷 库存商品-暂估100 下个月 对方开票20万且给对方付款, 我需要冲销之前的暂估20万对吧,80万继续暂估
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
谢谢老师
不客气的,祝您开心
老师再看一下,是不是应该这样 我实际只支付了80 借:应付账款80 贷:银行存款 80 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
没有从银行存款一开始支付100吗?
没有 银行只支付80出去
那你就按照支付银行存款80.剩下20冲库存商品的了
那就是这样是吗?借:应付账款80 贷:银行存款 80 借:库存商品100 贷:应付账款 100 借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
嗯对是这个意思的
谢谢老师
没事的,这三个分录就行