您好,这个是可以的哈,可以

请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
老师,购买库存商品回来,已经支付了,可以直接 借:库存商品 贷:银行存款吗 还是要这样做? 入库 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
暂估入账,购买库存商品100万无票,已经入库 借 库存商品-暂估100 贷 应付账款-100 借 主营业务成本-暂估100 贷 库存商品-暂估100 下个月 对方开票20万且给对方付款, 我需要冲销之前的暂估20万对吧,80万继续暂估
老师,公司购买药品,我们实际付款1000元,有100元的优惠,分录这样做可以吗? 借:库存商品 1000 贷:营业外收入 100 银行存款 900
2016年水利局招标采购我公司供货后欠款68000元,2019年项目经审计,核减了6万元,我公司一直不同意核减金额,但后来确实无法收回欠款,现在要给支付结余8000的欠款,要求让冲减6万的发票,但是当时供完货已全部开具17%税率的发票。现在应该怎么处理呢
你好,请问异地交纳个税,是异地填写工资吧,我是建筑行业 ,那请问本地个税,还需要再一次填写异地人员的个税吗
老师,请问我们给员工租宿舍,总额比如是100.发票开100支付也是100.然后有从员工那边收回20,这20是要冲减费用还是做其他业务收入呢
请问老师,关联方签合同要注意什么?
跟物业公司签订的维修工程合同需要交印花税吗
我们公司中标的项目由其他公司来实施,实施完以后我们公司设立农民工工资专户发放工资。工商保险由我们公司申报。这部分农民工工资需要我们申报个税还是应该由实施单位给我们提供劳务发票
老师,现在企业所得税小于等于300万都是统一按5%吗
企业收到科技厅对立项拨款的专项经费如何做账,后续需要验收
老师,汽车的车牌10万买的,要一起折旧吗
老师请问下跨省项目是不是每个项目都要预缴所得税?
谢谢老师
不客气的,祝您开心
老师再看一下,是不是应该这样 我实际只支付了80 借:应付账款80 贷:银行存款 80 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
没有从银行存款一开始支付100吗?
没有 银行只支付80出去
那你就按照支付银行存款80.剩下20冲库存商品的了
那就是这样是吗?借:应付账款80 贷:银行存款 80 借:库存商品100 贷:应付账款 100 借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
嗯对是这个意思的
谢谢老师
没事的,这三个分录就行