咨询
Q

老师您好!我还是刚才的问题。我认为银行存款的期初余额,应该和应付账款的期初余额,都应该把贷方做进应付账款里。后面的应收账款回款了,或者直接用银行存款支付时直接借:应付账款,贷:银行存款。不知道这样理解对不对?

2025-04-11 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 15:36

你好,这样操作是可以的这个

头像
快账用户5555 追问 2025-04-11 15:37

好的。那我4月份的期初数就这样取了。非常感谢老师的耐心解答!谢谢!

头像
齐红老师 解答 2025-04-11 15:38

不客气,祝妮工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这样操作是可以的这个
2025-04-11
你好,建账时按科目余额表金额即可,对应科目是写分录时有的,与建账无关。
2021-12-08
同学你好 改做贷款的分录就可以
2022-05-31
直接 借应付账款 贷长期借款 冲减了然后做还贷款的分录
2022-05-31
您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以
2024-04-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×