你好,是的,这个是要先交税。 你可以借,应交税费,应交增值税,预缴税金贷,银行存款。

老师,外经证开了后,就要预缴了吗?现在异地预缴,是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗?但是有个问题啊,我们是分包,预缴的时候,预缴增值税是怎么计算的?原则上开票的时候或者收款的时候就预交,是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候?由于我之前在过总承包建筑公司,预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的,预缴的时候,怎么计算预缴的税款?
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
你好,请问我们是建筑公司,公司在上海,目前在拉萨承接一个机电项目,目前我们已经开具首付款没有税率的发票。但是我是没有看懂公司操作模式,我目前问题如下:1.正常而言,开具发票都是含有税率的发票,但是公司开具是没有税率发票或者是不征税的发票,开具这个发票原因或者根据是为什么?2.如果首付款按照不征税开具发票,那边部分税费,后期是怎么计算的?3.因为项目属于异地项目,按照正规流程而言,业主款支付预付款也是需要先异地预缴增值税的,但是这种预付款发票税率上面显示不征税,这种需要提前预缴增值税吗?
我司因为收到的进项被认定是虚开,我司在寻求司法成帮忙,但现在税局要求先预缴那部分发票增值税并于上月预缴,请问这账务上要怎样处理?
3月的时候我司因有一批2023年-2024年的进项发票被税局认定为虚开而预缴了增值税,后来经我司争取说明情况后这部分发票不用做纳税调增,请问现在这已经预缴了的增值税我要该如何处理?要记账到营业外支出还是以前年度损益?
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老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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那如果到后面司法还是认定这税金是虚开要交的税,到时要如何处理?
你好,这个没关系。你交过的税是可以抵减的。
现在我们在处理这事的时候是尽量只补增值税,成本发票不用扣减,这情况到后面可能 也只是交增值税,那税务上要怎样做才不挂 着账?
你好你说的税务上面不挂着账,是说哪一个科目?
预缴的时候是借记了应交税金-应交增值税,那怎样平这金额?
你好,这个其实可按现在的会计制度可以不用结平,你要结平的话,你是借应交税费,未交增值税贷,应交税费,应交增值税,已交税金。