你好有风险 你我也没有这些 如果是作为赠送给客户的,有需要视同销售的风险。
您好,老师,我公司是做室内设计的,最近签了一个合同,合同总金额为10万块钱,里面7万块钱是代购费,3万块钱是设计费,客户把10万块钱转到我的对公账户了,然后后期我给他代购家具啥的,买家具的钱我用对公账户支付给家具公司,发票由家具公司直接来给客户,我在中间只挣设计费3万,并且和客户签了代购合同,请问有什么税务风险吗,我在税务上的收入是不是申报3万元,另外怎么做账呢,就是我付款给家具公司的时候
老师节日快乐[玫瑰]! 我有个问题想请教一下, 本公司为劳务派遣服务有限公司(A), 因接到一个大单如100万,本公司招聘人数不够, 把一半的量外包给另外一家劳务派遣公司(B)如50万, 可否把B开给我的50万发票当成差额开票给客户呢? 意思是我收客户100万,自己工人工资社保等费用40万+B开给我的50万=90万,开100万的票里有10万的5%税额的差额票[抱拳],谢谢!
老师您好,我去年毕业做的内账会计,今年我重新找了个会计的工作,是一家零售行业,老会计跟我交接不清爽就走了,然后老会计说公司没有外账(让我们自己看着办,和老板商量),(①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多,老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……)现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行,财务系统登账也是不连续,乱的一塌糊涂,每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去,我怕风险太大了……
请问老师,老板自己买的家用的物品,如:床单、油烟机、餐具、床、家具等,都开了公司发票,入在公司账,有的给税务解释招待客户用,数额也不是太大,会不会有税务风险?
我朋友,给一家做赛事服务的小规模公司做代理记账,从去年成立公司到现在,他们客户给付款后,一直没要求开票,所以有150多万都做预收款,去年11月的回款也没开发票,问老板要不要开发票,老板也没回应,公户收入大进大出,进来几万到几十万不等,出去也是几万十几万,公司一直是亏损,开票交增值税老板也是心疼,只交了三个人社保,从来没发过工资,听老板说他们就是介绍资源。请帮忙看看,我朋友做记账会有哪些风险?公司有什么风险?
老师,我们公司有招待所,都是招待所用的物品,记在业务招待费,也需要视同销售吗?
招待所用的物品,可是你们企业有这个吗? 不是不在企业
我们公司建了一个好点的宿舍,用于招待,可以吗?
可以的 你能拿出这些东西可以 拿不出来就有风险了 需要考虑税务局一旦较真了
老师,外够的物品用于员工福利或者业务招待,也需要视同销售?
你好,发福利的不需要送客户的需要。
老师,有税法依据吗?
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: ✔(1)将货物交付他人代销; ✔(2)销售代销货物; ✔(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将其货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ✔(4)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ✔(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者; ✔(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; ✔(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费; ✔(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。
老师,外购货物赠送客户,视同销售计算销项税,计税依据怎么确定?
市场价格乘以税率。
老师,我们公司之前送客户的茶叶、烟、酒等都没有视同销售,怎么办?
你好,现在可以补上的。
老师,这个视同销售收入可以填外购物品赠送客户的价值是吗?
可以的,可以这么做的。
老师,比如企业所得税里视同销售24年的5万元纳税调增了,还需要把对应的视同销售5万元,销项税金在25年补上吗?
你好增值税补到24年的
老师,现在都25年了,补到24年的怎么缴纳呀?
修改之前的增值税申报表 更正