你好,其他的不需要调整

老师,请问个税手续费退还需要缴纳增值税,退还的个税金额直接填在不开票收入栏,是按照收到的金额直接填,还是需要换算成不含税金额填?
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
小规模纳税人,本期不含税收入金额229801.98,在填写增值税申报表时我是不是只填写主表10行:229801.98.还需要填写其他的地方,和附表吗?求指教
想问下,开票的总金额和收款差了一分,可以在开票的时候调整下税额吗?把税额加一分可以吗
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
服务不动产那栏,有感叹号,要不要修改呀,我点提交申报,然后提示我要不要修改
你销售的是服务的吗?是的话不用修改。
是的,我就开了服务票
10行我加了不开票收入,怎么19-23行数据没有变化呢
没事了,我加了一次,变化了,我自己看催了
好的,再有提示忽略提交就行。