对的,是的,是这么做的,其他的不用填。

老师,小规模纳税人申报增值税还是吧不含税的金额直接填写在增指数主表的这个位置吗
老师:我们是小规模纳税人,季度收入不到45万,我填写增值税及附加税申报表的时候,填在第10项,那附列资料(二)和减免税申报明细表,还有需要填的吗?
小规模纳税人,本期不含税收入金额229801.98,在填写增值税申报表时我是不是只填写主表10行:229801.98.还需要填写其他的地方,和附表吗?求指教
老师。小规模纳税人季度申报增值税,只有普票,没超30万,是不是不含税销售额填写主表9.10行就行了。其他不用填写,对吗?
老师好:请问填写小规模纳税人报表,只开具了普通发票1%金额未达到征收税款,是否只填写小微企业免税销售额栏,还需填写增值税减免申报表吗?如何在主表和明细表栏填写?谢谢
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢
那我按照刚才的方法填写完成之后怎么会比对不通过,出来这个提示,是为什么呢
还要说明一下,我本次申报有开票的收入202079.23,也有未开票的收入27722.77,都是普通发票1%,合计229801.98
你好,忽略这个提示提交就可以。
为什么会出现这个提示呢
你好,因为你开的发票1%,系统默认的是3%。