需要的需要交企业所得税
小规模企业,结转增值税第一种 借:应交税费一应交增值税 贷:其他收益一减免税额 第二种是借应交税费一应交增值税 贷营业外收入一减免税额收入 这两种分录为什么不同
老师,月收入低于15万的小规模纳税人,把增值税转到其他收益的时候,是发生业务时直接做分录,还是在月底或者下月初做这个分录?是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税 借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益 还是到月末或者下个月初再记借:应交税费–应交增值税 贷:其他收益
小规模季度销售额不超过45万免征增值税,免征的增值税需要做账处理。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税免征增值税的账务处理:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益—补贴收入
老师,银行凭证里面可以出现其他收益科目吗,比如借:库存现金 贷:预收账款/居民水费 其他应付款/其他/代收污水处理费 应交税费/应交增值税/减免税款 借:应交税费/应交增值税/减免税款 贷:其他收益
您好老师再问一下加计抵减分录,借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减,贷:其他收益。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减。分录是不是这样做的?其他收益科目年末用不用结转?
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀