你好是的你的会计分录是对的

员工预支工资,在预知之前已经报好了个税,比如5月工资表应发工资10万,银行发6万,现金4万,现在到了5月底,银行实际发工资8万,我是不是账上当预支工资了,因为比实际发多了,计提工资还是一样,发的时候,做借:应付职工薪酬10万,其他应收款~员工预知工资2万,贷:银行8万,现金4万,下个月冲回,借:应付职工薪酬2万,贷其他应收款2万,前提是得多计提这预知工资2万吧,比如,补计提预知工资,借:管理费用~职工工资2万,应付职工薪酬2万,然后才冲,借应付工资,贷其他应收款,但是管理费用~职工工资多做了,要怎么冲,
老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢
23年,工资做账,借:管理费用10万,贷,应付职工新酬10万.借,应付职工新酬10万.贷,银行存款10万.后面员工是诈骗人员,24年5月的时候23年发放的工资现在全部退回,,怎么会计分录
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录有个金额都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧,那么在25.6月做两笔调整分录可以吗,第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记,分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记,借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师,有没有其他更好办法。
老师 税务局让调整2023年的成本,调增液化气15万,这个分录应该怎么做,补交生产经营所得税7500 这个分离怎么做
老师 我们有个员工(签订劳务的合同),没有上社保等,他们的差旅费能走销售费用-差旅费吗?还是有几种情况
老师你好,请问公司领取定额发票后,对应的增值税什么时候报税?以领取一本定额发票总数申报吗?还是根据用量报增值税?
社保扣款想更换公司账号,是要在电子税务局操作吗?可以使用2个银行账号吗?
你好!应收账款,某某公司出现贷方余额,是没有开发票吗?
现金流量统计表收到其他与经营活动有关的现金为-3061943.89元,有一笔是银行甲转的银行乙500万元,是不是应该扣除这500万,这个项目余额为1938056.11元
小规模社保费计提跟缴纳分录是跟一般纳税的账一样吧?
老师,公司好几个月没发工资了,那么我申报个税的时候,本期收入是填写0吗?基本养老医疗保险这些还写个人部分金额吗
小规模 26 年 1 月开票 100 万 2 月开票 200 万,4 月开票 300 万,一般人交税是 300 万还是 100 万
已经销售货物,客户那边特殊情况让晚些开发票,实际开完发票再做账抵扣进项发票可以吗