同学,你好 借:以前年度损益调整 47.8 贷:应付账款 47.8

老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。
2021年发生应收账款3万,2021年底确认收不回来,就做营业外收入冲掉了,现在这笔钱收回来了,需要调整之前的分录,我直接借:应收账款36848元,贷:以前年度损益调整 -36848?
2023年做了一笔赔偿收入是贷方50万元,但是2024年发现金额错误,应该是40万元,那我2023年就多缴税了,我2024年要怎么做分录,比如2023年是做借:应付账款50,贷:营业外收入50,那我2024年红冲的话是要做应付账款,-50,营业外收入-50还是做借应付账款-50.贷方:以前年度损益调整-50呢?
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
不能直接做借方:营业外收入 47.8 贷方:应付账款47.8元,这样做可以吗
同学,你好 以前年度的,需要用到以前年度损益调整科目
用了以前年度损益科目,是不是营业外科目就不用了,这样一笔分录就可以了。 借:以前年度损益调整 47.8 贷:应付账款 47.8
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,还有一个问题是,23年3月份给顺丰付月结款的时候,付款1000元,以前会计做的借方做的费用1000元,贷方银行存款1000元,但是这其中有130元是由加工厂A承担的。我今年整理账目发现加工厂A的应付账款现在还有余额130元,我调账的话做分录:借:应付账款加工厂A 130元 贷:以前年度损益调整130元,对吗
同学,你好 嗯嗯,对的
我看我家的会计做的是借方应付账款 贷方委托加工物资 这样做不对吧
同学,你好 是不对的
老师,用以前年度损益调整科目,月末的时候结转到了分配利润科目,其实也就是吧去年的账目的最终结果给调整对吧
同学,你好 嗯嗯,是的