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请教:前会计在去年10月做收入时将分录做反误做成借:主营业务收入4902 贷:应收账款4902。现5月想调整为借:以前年度损益调整-4902 贷:应收账款-4902 借:利润分配-未分配利润-4902 贷:以前年度损益调整-4902,全年亏损企业所得税不需调整,企业属小微企业不需交增值税,那么请问应挂在应收账款的怎么做,少一笔正确应收账款分录。

2023-05-12 21:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 21:53

你好,少一笔正确应收账款分录,就需要补做 借:应收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入  然后做相应的结转处理

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你好,少一笔正确应收账款分录,就需要补做 借:应收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入  然后做相应的结转处理
2023-05-12
同学你好 对的 是这样的
2023-05-08
借:以前年度损益调整 56789.67 贷:营业外收入56789. 67---------这个不对吧,正常借方是哪个科目
2021-05-07
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
你以前确认收入和销项税了吗
2021-03-04
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