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如果没有计提工资,交个税时怎么做账,分录怎么写

2025-04-14 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 12:46

你好,你工资不集体吗?借管理费用贷银行存款直接做这个。

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:46

不计提工资

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:47

你好,你看下我上面给你写的那个发工资的时候直接做这个吗?是的话,借管理费用 贷应交税费个税 借应交税费,个税贷、银行存款。

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:47

不计提工资,交个税时分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:48

借管理费用 贷应交税费个税 借应交税费,个税贷、银行存款。 2025-04-14 12:47

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:48

个税也不计提

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:49

交个税时能直接写一步,借:管理费用,银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:50

你好,可以的,可以这么做的

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:51

因为他们这边的工资不是放在管理费用的,而且记在主营业务成本的

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:52

那我交个税,是不是要借:主营业务成本-个税,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:52

那就放主营业务成本,借主营业务成本贷银行存款。

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:53

主营成本成本能带一个二级科目个税吗

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快账用户1710 追问 2025-04-14 12:54

我新接手的,我看之前的会计交个税,写的分录是借:税金及附加贷:银行存款,这样是不是不对啊

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:56

都是谁来承担?你们单位还是个人?如果个人的话,它属于工资。

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齐红老师 解答 2025-04-14 12:56

做税金及附加肯定不对。

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你好,你工资不集体吗?借管理费用贷银行存款直接做这个。
2025-04-14
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 其他应付款-社保
2020-12-21
你好,发工资的时候从工资里扣除借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税、 银行存款。
2022-07-12
借管理费用工资贷应付职工薪酬,工资 借应付职工薪酬,工资贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款
2022-08-29
您好,分录如下:1、计提工资,借:管理费用/销售费用等    6700   贷:应付职工薪酬   6700 2、发放工资时,借:应付职工薪酬   6700    贷:其他应收款    300    贷:应交税费-应交个人所得税  42   贷:银行存款   6368 3、计提社保费用,借:管理费用/销售费用等  800    借:其他应收款    300    贷:应付社保费   1100
2021-04-13
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