咨询
Q

老师你好,小规模纳税人,季度销售额未超过30万的,相对应减免的增值税该如何处理,分录该怎么做呢。

2025-04-14 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 15:06

您好,比如你计提的是1000,把这个转到营业外收入就可以

头像
快账用户1506 追问 2025-04-14 15:08

借:应交税费-增(销) 贷:营业外收入 是这样的吧?

头像
齐红老师 解答 2025-04-14 15:11

是的,是的,就是这样的

头像
快账用户1506 追问 2025-04-14 15:13

好的,谢谢老师。

头像
齐红老师 解答 2025-04-14 15:14

不客气,很高兴帮你

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,比如你计提的是1000,把这个转到营业外收入就可以
2025-04-14
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免  
2025-08-28
您好,您缴纳的时候直接借应交税费、应交增值税贷银行存款。
2022-09-07
你好,附加税的就不要做了,增值税的接应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-10-08
借:应交税费
贷:营业外收入
2024-10-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×