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你好老师,关于小规模季度不超过30万的免交增值税,季末应该做一笔什么分录,来抵消开过的1%税率的增值税额呢

2023-04-11 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:04

您这个是什么意思呢?

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快账用户8621 追问 2023-04-11 15:06

就是入账的时候按1%入账的普票,季末不需要交那1%的税额。属于营业外收入吗?那一笔分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:07

借,应交税费,应交增值税带营业外收入。

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您这个是什么意思呢?
2023-04-11
你好,是的,就是这样子理解。
2023-05-30
咱是按季度申报的,这种情况就不交。
2023-10-27
您好,比如你计提的是1000,把这个转到营业外收入就可以
2025-04-14
你好!你借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 然后缴纳的时候,借应交税费—应交增值税 贷银行存款。
2021-03-31
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