借预付账款 贷其他应付款 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
公司租赁别人的仓库,没有发票,怎么做会计分录?分摊的会计分录怎么做?假如后期能收到发票,怎么做付房租分录和分摊分录?
之前会计做付房租分录,借长摊贷银存,后每月摊销到费用,摊销完收到发票怎么做账
收到1年仓库租赁费发票,款未付,怎么做账处理,后期怎么摊销
之前付房租是暂估和摊销的房租,现在收到发票了怎么做会计分录呀?今年的借:管理费用200待摊费用200贷:银行存款400发票金额与银行存款一致
老师,收到房租发票未付款,计提摊销时怎么做分录?谢谢!
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
收到发票时做:借:预付账款 贷:其他应付款 再按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款
对的,是这么做账的。
这样吗?房屋是车间用的就制造费用?
那就记入到制造费用里面