你好 公司租赁别人的仓库,没有发票,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用

公司租赁别人的仓库,没有发票,怎么做会计分录?分摊的会计分录怎么做?假如后期能收到发票,怎么做付房租分录和分摊分录?
房租当月银行公账已付,发票未收到,房租怎么分摊,分录怎么做,第二个月收到发票后,分录怎么做
交物业房租费,今年7月到明年6月份 一年的时间, 收到开一张专用发票,怎么做会计分录?怎么做抵扣,会计分录? 能不能分摊按季度做账?怎么做会计分录?
付了三个月房租,发票也收到了,怎么做账和摊销,会计分录分别是啥
收到1年房租发票未付款怎么做会计分录和结转摊销处理?
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
如果确定收不到发票,是不是不能分摊了,只要借:预付账款,贷:银行存款做这一次分录就可以了
你好,如果确定收不到发票,是做无票租金处理
请问邹老师,无票租金处理怎么做分录呢?
你好 公司租赁别人的仓库,没有发票,借:长期待摊费用,贷:银行存款 按月摊销的时候,借:管理费用,贷:长期待摊费用 汇算清缴的时候,对无票租金做纳税调增处理
邹老师,今年7月付的房租,假如今年12月才收到发票,按月摊销的分录,是在12月收到发票的时候,做7-12这五个月的是吗?后面的按月做,是吗?
你好,是的,是这样的
明白了,谢谢邹老师!辛苦了!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。