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老师,收到房租发票未付款,计提摊销时怎么做分录?谢谢!

2023-08-03 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 11:23

借:管理费用 贷:预付账款

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借:管理费用 贷:预付账款
2023-08-03
一 租仓库预付对方公司租金,未收到发票 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到专票 借:固定资产(或无形资产——租入) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 三、摊销房租 借:管理费用——租金(或制造费用——租金,根据受益对象确定) 贷:预付账款
2023-12-01
您好,这个的话,如果就收到发票,是借 长期待摊费用 贷 应付账款,以后每个月 借 管理费用 贷 长期待摊
2024-01-03
你好 做分摊表,按月做分录  借管理费用等 贷应付账款  
2021-06-07
借预付账款 贷其他应付款 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
2025-04-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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