咨询
Q

老师,您好!我们有几个人员借调到其他单位,但是他们的工资还是由我们支付给对方公司,请问这个账怎么做?

2025-04-15 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 09:41

你们正常做工资申报个税就行。借调收费开票就行

头像
快账用户4045 追问 2025-04-15 09:45

如果他们公司来申报这些人的个税的话,这个款怎么付给他们?

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 09:48

你们自己申报个税,不能别人申报个税

头像
快账用户4045 追问 2025-04-15 09:57

现在社保关系全都转到对方单位了

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 09:59

那么对方申报个税和发工资,你们不管

头像
快账用户4045 追问 2025-04-15 10:03

但现在对方要我们把这笔款付给他们?

头像
齐红老师 解答 2025-04-15 10:10

说不走的,人他们在用,工资和社保他们都自己承担

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你们正常做工资申报个税就行。借调收费开票就行
2025-04-15
你好,你给对方开的是劳务派遣的发票吗?如果是的话做这个 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2022-11-21
可以这个是可以收取费用这个
2021-01-29
你好 借应收 贷收入 应交税费   借成本科目 贷应付职工薪酬 
2021-10-11
你好,你们需要给对方开发票吗?
2022-03-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×