借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬或银行存款
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师这张图片是未发放工资的分录,如果发放工资怎么做分录
存货短缺尚待查明。现在查明了,如果属于天灾的,应该怎么处理会计分录?如果属于无法查明的,应该怎么处理会计分录?请老师分别给出答案,谢谢
老师好!计提临时工小张的工资,工资还没有发放,计提如何做会计分录?发放的时候又如何做会计分录?麻烦老师指导
广告业文化事业建设费有核这个税种,开票就要按照3%交税吗?
老师,免税的肉制品普票可以抵扣进项税吗
老师,我们是小规模纳税人公司,如果长期兼职员工可以不为其够买5五险吗
个体户已申请2年了,但是今年5月第一次开票,原来也没申报过,这次申报出现这个
老师请问,那材料商6月开的专票,我在7月报税已经勾选抵扣后,他7月份要红冲这张专票,我在8月的时候如果没有其他收入也没有进项,我需要8月增值税申报中转出这笔进项的话,老师那转出后我当月是不是就要把这笔转出的税金交上税呀
印花税征收范围,?老师请问
老师好。发工资如果账上没钱。是不也要先计提出来,有钱了再发
老师您好:在这题目,该选择哪? 麻烦帮我解析。
进项税额转出分录怎么做老师
我们与甲方公司打官司,他们欠我们的租赁费,他支付我们的延期履行资金利息计入什么科目
那么销售服务的时候和结转成本的分录昵
该分录就是确认成本的分录
那还需要销售服务的时候还需要做结转成本吗?
不需要再确认成本 了
结转成本科目,借:主营业务成本100,贷:主营业务成本100是这样吗?
那么这笔就是属于结转成本的分录?借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬或银行存款
还是只做一笔销售服务费科目就可以了,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税
是,只做一笔销售服务 科目就可以