您好,表是自定生产的,数字就是正确的。

老师我是要填2个数据,一个数据叫应计所得税,另外这个数据是已缴纳税费,应计所得税是利润表上的所得税费用,但是我实际已经缴纳的我想问是否可以看这里,现金流量表中的支付的各项税费,那么资产负债表中的应交税费又和这2个有什么关系呢,我看了下我这边之前会计做的报表,利润表中的所得税费用减去现金流量表中支付的各项税费不等于资产负债表中的应交税费
老师,有新入职的3个员工,因为没有入我们单位的人力资源系统,所以这个月没有发工资,但是把社保交上了。单位垫付的个人部分社保是缴纳现款,还是等下个月补扣回来,哪种方法比较好呢?
老师,有新入职的3个员工,因为没有入我们单位的人力资源系统,所以这个月没有发工资,但是把社保交上了。单位垫付的个人部分社保是缴纳现款,还是等下个月补扣回来,哪种方法比较好呢?
老师想问一下,资产负债表上面增值税税金,每月都是用其他公司开票,我公司在用现金支付增值税金,计提得时候 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 到现在为止导致资产负债表上出现增值税金列,出现了38来万的负数,这个负数有没有税务风险,需要把数据调整回来吗?调整的话,怎么调账。,怎么计提才能让资产负债表增值税税金列没有负数了
老师 我想问一下 我们 现在一个供应商拿 了个对账单过来要我们付款,就是第三张上面的金额 以前他都说付清了,但我们账上显示还有1420.8元没有付给他哦 应付明细上面余额显示是负数代表我们多付了款的, 供应商明细里面贷方有余额代表我们没有付的 所以我们还欠他们1420.8元是吗
购买了房产一处,3月份先付2300万,4月份交契税印花税为证,那么2300万3月记到预付账款,然后4月做固定资产,(固定资产价值等于购买价十契税,印花税计入管理费用对吗?)
老师你好,建筑服务公司购的百叶窗,给客户开的货物0.13的税,做账的时候是不是直接购进库存商品啊 老师你好,刚开始以为直接安装在工程上的,记得原材料,但是是货回来直接销售的,你说我这个账还需要改吗
老师想咨询下,就是我出口汇率是按月初第一个工作日算的,但是这次季度申报所得税自动跳出来了出口收入,税管员和我说有差额,需要按照系统的数据来申报收入,我查了税管员给我的汇率,和我在人民银行网上查的不对,不知道税务局的这个汇率怎么来的
老师,种植合作社的卖的玉米,购买方有没有要注意的事项?
老师您看。我为啥搜不到完税证明,肯定交税了
甲公司2025.11.1日变更为一般纳税人,那么,之前发生的业务,对方只能开普票,11月1日之后发生的业务才能才能让对方开专票吗?
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正
9月入库商品一批,当月没有销售,10月销售,用售价核算法(商品进销差价)会计分录9月和10月分别怎么做账?
为什么要结转损益,怎么结转损益
做审计的时候,做合并的现金流量表,是怎么做的?是把经过审计的合并资产负债表,利润表作为参考,做的吗