你好 应付账款贷方余额是代表没有付款的意思哈

老师,我们有一家供应商还有货款没付完,但是他们把公司注销了,然后现在让付到他女婿为法定代表人的一家公司账上,需要对方出具什么说明?
各位老师,大家好,我从代账公司接过来的账务,他们导出来的余额表我看了一下,就是应收,应付,及其他应收、应付这些都没能办法对,而且他们还做了库存现金余额,这个我知道是没有的,说明他们的余额表是错的,但是人家不承认,我没能办法,那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
老师 我想问一下 我们 现在一个供应商拿 了个对账单过来要我们付款,就是第三张上面的金额 以前他都说付清了,但我们账上显示还有1420.8元没有付给他哦 应付明细上面余额显示是负数代表我们多付了款的, 供应商明细里面贷方有余额代表我们没有付的 所以我们还欠他们1420.8元是吗
老师,请问,我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样,而且他们2个的差额,怎么会跑到应付账款哪里去了呢,我应付账款都是没有数据的,这是什么问题呢?
老师请问一下我们有一个小规模的公司,现在准备要注销了,但是我们账面上还有很多挂账,就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款(但实际我们没有欠供应商的钱了,只是平常进货都现货现款,然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗,当时就没有拿票,是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票,而且当时都是老板个人账户付的货款,所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛?)
23年24年有个员工工资未申报现在要怎么处理合适
老师,本月购买固定资产并全额付款,但是发票下个月才收到,那也没法走预付款了吧,因为固定资产直接就得入了呀,那就直接固定资产和银行,下个月收到票直接放在这个月凭证后面吗
老师好,职工福利费账面金额是10万元,在做年度汇缴时,调减了2万,请问在填写所得税年度汇缴表中的职工薪酬福利费时,应该按照多少金额填写呢?谢谢
老师,个体户税务注册的时候,可以不写财务负责人,由法人担任办税员,这样操作可以嘛
请问老师,我的供应商24年4月15日开了一张发票给我,6万多元,因质量问题,退回一台,供应商于今日开了对应的红字发票1605.5元,这样操作合适吗,
个体户,查账征收,经营所得申报填不了数据,报不了什么原因?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
应付明细没有借贷 他只是有余额 负余额 老师可以看看我发你的图片 结合我问的问题 吗 谢谢哦
你好 我是看的第二个图片 看到是贷方余额的 这个应该是你们还欠他们款项的呀
老师你能三张一起结合起来看一下吗 现在是对方说我们没有欠款了只是第三张票开过来 让我们付款 最后一批 但是我看以前的账我们 两个账结合起来看是 我们有欠对方的钱,所以我有点没有看懂 还是我看错了 想请你帮我看一下
你好 你第一个图片跟第二个图片 其实看起来关联不大的呀 一个是负的几十万 一个是贷方余额1400多 你是不是查询的方式不对的呀
一个单位 两个账套 一个是金蝶 一个是诺账通
你好 第一个图片是写往来明细的 没有科目的哈 第二个图片就很明显 是欠对方1400多的哈
没有科目有余额呀 我说了 是 应付明细账的呀
你好,你第一个图片显示应付账款这个供应商负30多万,那就是你预付了30万多吗,
感觉不是你说的金额呀,
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