你好 应付账款贷方余额是代表没有付款的意思哈
我们公司18年12月买了材料,供应商当时开了发票,我们货款付了一部分,后面货款到现在还没有支付,但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了,)现在我们要付这笔货款应该怎么办?用公户支付账不平了怎么处理?或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
老师,我们有一家供应商还有货款没付完,但是他们把公司注销了,然后现在让付到他女婿为法定代表人的一家公司账上,需要对方出具什么说明?
各位老师,大家好,我从代账公司接过来的账务,他们导出来的余额表我看了一下,就是应收,应付,及其他应收、应付这些都没能办法对,而且他们还做了库存现金余额,这个我知道是没有的,说明他们的余额表是错的,但是人家不承认,我没能办法,那么我只能以他们这个做为期初来建账吗
老师 我想问一下 我们 现在一个供应商拿 了个对账单过来要我们付款,就是第三张上面的金额 以前他都说付清了,但我们账上显示还有1420.8元没有付给他哦 应付明细上面余额显示是负数代表我们多付了款的, 供应商明细里面贷方有余额代表我们没有付的 所以我们还欠他们1420.8元是吗
老师请问一下我们有一个小规模的公司,现在准备要注销了,但是我们账面上还有很多挂账,就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款(但实际我们没有欠供应商的钱了,只是平常进货都现货现款,然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗,当时就没有拿票,是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票,而且当时都是老板个人账户付的货款,所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛?)
你好老师请问一下我们在外地施工需要申报个税,如果我们当月申请当月核销还需要申报个税吗
咨询个问题:公司18年开展业务,一直没有建账、现在要建账没有凭证、可以直接拿现有数据建立吗?这个后面没有凭证支撑怎么办
老师,你好!我们公司买了一批礼品送给客户,是中秋节拜访客户送的,并且我们购进收到了专票,请问这个账怎么做,这个专票可以抵扣吗
已税合同修改后减少金额的,会退印花税吗?
老师好!问下我的科目余额表期初,本期发生,期末都能平,但资产负产表不平,这是啥原因?是账没做平还是资产负债表没平啊?
你好,老师,小规模纳税人,厂家赠送一辆车,价税合计36500,怎么做分录,
老师,问一下。如果进了一批货,对方单位只开了97%的票。本企业再销售出去,同样也开了销售额的97%的票。问成本出多少啊?
社保调整会影响工资正常发放吗?最长多少天发放工资
建筑行业,一般纳税人,开劳务发票,几个税点
老师,精斗云怎么结转损益呀?
应付明细没有借贷 他只是有余额 负余额 老师可以看看我发你的图片 结合我问的问题 吗 谢谢哦
你好 我是看的第二个图片 看到是贷方余额的 这个应该是你们还欠他们款项的呀
老师你能三张一起结合起来看一下吗 现在是对方说我们没有欠款了只是第三张票开过来 让我们付款 最后一批 但是我看以前的账我们 两个账结合起来看是 我们有欠对方的钱,所以我有点没有看懂 还是我看错了 想请你帮我看一下
你好 你第一个图片跟第二个图片 其实看起来关联不大的呀 一个是负的几十万 一个是贷方余额1400多 你是不是查询的方式不对的呀
一个单位 两个账套 一个是金蝶 一个是诺账通
你好 第一个图片是写往来明细的 没有科目的哈 第二个图片就很明显 是欠对方1400多的哈
没有科目有余额呀 我说了 是 应付明细账的呀
你好,你第一个图片显示应付账款这个供应商负30多万,那就是你预付了30万多吗,
感觉不是你说的金额呀,
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