您好 请问是人家单位开给自己单位的发票么? 自己单位有没有开具发票出去把增值税进项抵扣掉
老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证
老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
你好老师,我们公司的资产负债表上,应交税费是负数,因为我们公司有两笔购进材料的进项税额没有抵扣,做在'应交税费','应交增值税代扣税金'里面,这个月我们公司交的税比较少,两者合计就是负数了,这么做有什么税务风险吗?
老师用别人家公司给客户开票,用微信支付增值税,立计提: 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 问题1:老师增值税结不结转本年利润, 问题2:还有就是资产负债表增值税哪里出现的税金是负数呢?,在资产负债表上税金如果是负数,负债不就是减少了吗? 问题3:资产负债表增值税金是负数,资产负债表正确吗?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
报销车的加油费给有限额
本月收到下月的货款,按照权责发生制,不计入当期费用,那么做账应该怎么做,做成什么呢
零基础从现在开始学会计,迫于年龄和就业压力,想备考26年的初级,中级和注会会计和经济法两门,每天学9小时,来得及么?还有11个月就要考试了,这个计划可行么?
老师,今天税务局打电话说我们23年违规成本199万,我们23年成本总共才260万,我该怎么自查,我们的成本很单一,主要就是车辆维修费,车辆加油,工资,其他的就少了
你好,老师。我想问一下,公司分立后续存公司的账务交接问题。就是把一个公司分成了两个公司。然后我们收购了其中的一个续存公司。现在这个续存公司里没有债权债务的问题。需要交接哪些账本儿?
老师是用别人家公司给客户开的发票。我们公司用微信支付的增值税税金,
之前计提是 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 导致资产负债表增值税税金行列出现了很大的负数,
就是您单位提供了业务 但是发票是其他单位开具的发票给客户 对吗
我想问问有什么办法可以决绝负数吗?数量金额太大,一直是用别人家公司给客户开票,我们用微信,在支付增值税税金
请问**是单位名下的吗?
不是,签合同是用别人家公司签的,所以需要别人家公司给客户开票
就是您单位提供了业务 但是发票是其他单位开具的发票给客户 对吗 对的老师
之前计提是 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 导致资产负债表增值税税金行列出现了很大的负数, 老师这个怎么决绝。
购买发票支付的 借:管理费用 贷:应交税费_应交增值税_已缴税金 这个支付税金请人家单位代开发票是不允许的哈
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问