是的,就那样做就行
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师好,在4月份有一个公司帮我司几个员工购买了社保费,现在要将代付的社保单位部分和个人部分都要还给代买的公司,但是4月的分录是没有做挂帐处理,4月的扣社保分录是:借:管理费用-社保费 500 借:其他应收账款-个人部分社保200 贷:银行存款 700 其中要还给代买社保费公司单位部分200个人部分50,这样应该怎么调帐呢?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
从哪里可以查看对方企业是小规模还是一般纳税人
统借统还,集团内企业无息借款免税,等政策要求是集团企业,这个集团企业要求是在工商公示是吧,具体在工商年报哪个地方提现
个人名下的商业房产出租给公司,有土地证没有房产证,每月用个人的个体户开具租赁发票,只交房产税可以吗?房产信息怎么填
老师,自然人代开发票,开具几个点?
合伙企业小规模纳税人缴纳增值税怎么计算
老师您好,苗木园林企业所得减免优惠明细表里面的“项目收入”“项目成本”数据怎么填写?
请问开特许授权费的发票和特许权使用费的发票前面的大类应该选什么呢?
老师麻烦问一下,对方不给我司货款,老板找了个律师,我对公支付了服务费,但是现在还没收到发票,我应该如何做凭证,是不是不能做借管理费用,贷银行存款,我不太确定6月份能不能开来发票,谢谢老师
请问老师,单位便利店,从甲企业从乙单位购买1000张鲜奶卡(卡上未写明金额),购进价格50元一张,甲出售给客户80元一张,客户拿着卡去乙单位取鲜奶、或者乙单位把鲜奶送给客户,跟甲单位没有关系了。但是奶要是有什么质量问题,客户都是要找甲企业的。请问对于甲来说出售80元,是甲企业的代销收入还是属于正常的甲企业的收入呢?
你好老师,往对公户转款是不是得去柜台转?还有做为投资款是不是得要法人以个人名义转款才可以?现在有个体户2个在业务上尽量区分开来,得先转到法人,再以到法人个人名义往对公转?