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老师这个差额征收太麻烦了,如果当月收到1000万的工程款,然后分包单位还没有把发票给我们开进来,我们还怎么差额,是不是就按1000交税,然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款,但是收到分包进项发票了,等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗

2025-04-16 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 11:01

你没有收到发票,那就不允许差额抵扣了 这月能收进发票来吗?是收入减去成本除以(1加税率)乘以税率。

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你没有收到发票,那就不允许差额抵扣了 这月能收进发票来吗?是收入减去成本除以(1加税率)乘以税率。
2025-04-16
同学你好 1.对的 2.应该按比例扣除才对,不能这样 3.收入-分包款后余额和起征点
2023-02-08
同学你好 1.是的,可以开差额开票 2.可以开票预缴 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-07
同学你好 是这样做分录的
2021-10-13
同学你好 你得代扣代缴,不然就是你们交的, 按照劳务的代扣代缴
2020-10-30
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