借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借,主营业务成本,贷,应付账款, 借,应付账款,贷,银行存款。

我们是销售合金的,没有仓库,每次都是直接从广西进货,然后直接卖家直接发给钢铁厂因为我们买的货都是包运费的。但是有时候卖家找不到车发货,我们就自己找车但是运输公司把发票开给我们,我们在打款给这个运输公司,请问这个运费发票怎么做账
我们2020年收到客户一笔款,没有进货发票也没有销售发票,没有入库没有出库,当时是供货商直接开给客户的,需要确认收入吗?可是我找不到发票了,也不知道是哪家供货商开的
请问,我们是贸易型小规模企业,现在购买了一批货物之后,直接发到客户的仓库。实际我们并没有经手货物,货物直接从供货商送到客户仓库了。 那么我们做账的时候是不是这样? 支付货款: 借:库存商品 贷:银行存款 结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 对吗?
公司从供应商那里采购商品(分录为借:库存商品,进项税金,贷:应付账款),供应商说我们拿货达到一个标准(比如100万)会给我们一个返利,但是不是直接返钱而是给我们一个额度,当我们促销活动卖货出去了礼品会随货送给客户,以促进销售,这个礼品的钱是我们付的,开票也是开出来,我怎么感觉虚虚的,不知道怎么做分录,每个阶段的分录可以写一下给我吗,谢谢
老师,我们没有仓库,客户下单以后我们直接喊人家工厂发货给客户的,这种应该怎么写分录啊,我们是小规模公司
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答
一般人销售13%税率产品,也是取得专票进项。请问确认收入结转成本的分录是什么?
分开做分录,怎么做,先进货给对方打款,分录,然后卖出去,成本结转
借预付账款贷银行 借银行 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷预付账款
应交税费这项必须写吗?出库单入库单该不该补呢?
销售出去的应交税费必须填写, 有没有出入库单都可以。
前面的是购进分录?卖出去(对方赊销)后,怎么做分录
借银行存款贷主营业务收入应交税费,这个销售出去的确认收入。
我刚接手,但是之前的账里都没有应交税费这项,除非是专票,她会有应交税费这项
只要你不是免税货是零税率都需要有一个应交税费, 申报增值税的时候,这里填写的是不含增值税的金额
从进货的商家直接发货卖给客户, 我们一俩天后打款给进货的商家,这种直发的,如果不写入库出库,后面也有自己商品也一同卖给客户,分录怎么做?
卖给客户对方赊销,先不给钱
自己的商品需要正常做呀, 你自己的商品借主营业务成本再库存商品不就行了?你是自己生产的还是外购的? 如果自己生产的,入库借库存商品贷生产成本,你分开来做,又不是让你在一块做,合计在一块儿,不是所有的业务都是这么做,你没有出入库单的,不用入库,出库省事了。
懂了,老师,这种直发的如果销售部直接卖出去,没有经过库管入库出库,她要是忘记和会计说这笔账,是不是后期容易少收钱?
你做收入根据什么 发票 订单 合同都能查到