预收账款借方相当于应收账款借方,都是应收款项性质;预付账款借方类似应付账款借方,都体现采购业务中的资金付出;其他应收款借方与其他应付款借方相似,都反映应收未收或多付应收回的款项情况。
应收帐款借方相当于预收账款借方。预收的借方要怎么理解呢?
预付账款借方是不是相当于应付账款的借方,都是指多付了款?
老师预收的借方,相当于应收的什么方向,预付的借方相当于应付的什么方向,其他应收款的借方相当于其他应付款的什么方向
老师,请问,我公司是一般纳税人,现在厂家要我们自己红冲一张发票,就是先我们自己申报未开票收入,然后我们自己又把这个发票红冲了,请问,这个是什么意思么?
工资10000,要按社保最低基数交社保,税务会查吗?
老师,老板在另外一个省份开展加工业务,由于还没办执照,就把房租发票开到我们之前的公司名下了,我的问题是,这张发票我收到后入了之前公司的账,10万的管理费用,但是总觉得不对,我是更正汇算清缴把这笔费用调增还是在2025年红冲管理费用10万呢?
老师好,应付职工薪酬余额出现负数是怎么回事啊
老师,想咨询下,收到押金:现金流是收到其他经营活动的现金流吗?
老师好,我公司是农业合作社,一般纳税人,近期生产车间改扩建,拆除的旧窗户由于尺寸问题不能再利用,旧卖了。收到的钱如何计算增值税?
老师您好,我们公司是非标自动化设备企业,生产型企业,6月30号出口的一批货物到泰国,报关单上的出口日期是6.30号,但是6.30号在税务系统没来得及开销项发票,现在已经7月份了,有什么补救措施吗?后期也需要申请出口退税
请问一下申报工资基数,该怎么操作?
非营利组织银行利息计入什么科目
老师建筑行业印花税税种没有认定信息,必须交吗
报表重分类的时候,其他应收款的贷方放哪里去了
同学你好 这个到其他应付款
我们2024年是按照预收预收来做账的,2025年改了做账方法,我把预收转到应收,预付转到应付,都是借方转借方,贷方转贷方,然后把其他应收款的借方转到其他应付款的借方,录入期初数据一直试算不成功,为什么呢
你用利润分配未分配利润调整平衡就可以
这样不会影响别的吗
这个都是这样调整的