公司是销售商品的吗
我这是小规模,第二季度有无票收入(也无合同),印花税新规是从第三季度开始的,我这个第二季度需要申报吗?需要补交吗?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,第二季度没有业务,也就是收入都是零,按照季度申报,税种里面没有印花税这个税种,我需要申报印花税吗,如果需要,我应该按期申报还是按次申报?
老师 我看税务局平台上 有2个印花税申报 一个是印花税(季度)我知道 就是本季度要报的 还有一个印花税(年度)是申报什么的
老师, 我们公司是小规模纳税人,24年第四季度签了一份租赁合同,但是25年1月才开发票给客户,印花税申报是在24年第四季度申报,还是25年第一季度申报
老师,我们小规模纳税人,申报2025年第一季度财务报表,利润表月季报,本期金额是不是等于本年累计金额呀
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
不是,我们是旅游开发方面,承办组织活动,但是也销售文创产品
支付建设策划服务费用
也收租赁费
租赁费交租赁合同 印花税
销售货物,按购销合同印花税
策划服务费用, 不用交印花税
老师就是我们有收入项了,就叫对应的税目是吗?
成本费用类支出不用
是 有收入项了,就交对应的税目
老师,那我们这个季度收入只有卖出产品1000元,税目里面也没有购销合同呀,我是不是应该申报营业账簿(实收资本➕资本公积)的金额
按次采集信息,并申报,按买卖合同
老师就是新增一个税源采集买卖合同税目,计税金额就是开票金额 然后再新增一个税源营业账簿按次,计税金额就是实收资本➕资本公积的合计金额吗?
是的,你的理解是对的。
老师,问题1:营业账簿是按次缴纳是吗?一年交一次就可以了 问题2:我公司2025年第一季度收入只有卖出产品1000元,增值税9.9元,那申报印花税是按期对吗?计税金额就是元,还是按1000元申报,还是按990.1元申报 问题3:我现在打开税务局进行印花税申报,为什么打开印花税税源采集自动弹出租赁合同税目,这个不用管就行是吗?点击录入切换到买卖合同税目就可以了,正常申报卖出产品的税额
营业账簿是按次缴纳,发生时缴纳
按990.1元申报买卖合同
是,点击录入切换到买卖合同税目就可以了,正常申报卖出产品的税额
好的,老师,明白了 卖出产品的就按期申报是吗? 应税凭证名称就填写发生业务凭证时的摘要可以吗?
卖出产品的就按期申报
应税凭证名称 :购销合同