公司是销售商品的吗
我这是小规模,第二季度有无票收入(也无合同),印花税新规是从第三季度开始的,我这个第二季度需要申报吗?需要补交吗?
老师 我看税务局平台上 有2个印花税申报 一个是印花税(季度)我知道 就是本季度要报的 还有一个印花税(年度)是申报什么的
老师印花税之前是按季申报的,这个月又提提示按年申报,那我还需要把第四季度的申报了吗
老师,小规模纳税人,印花税按次,我想问一下现在这个月申报第四季度的印花税我选择所属期是怎么选?
老师, 我们公司是小规模纳税人,24年第四季度签了一份租赁合同,但是25年1月才开发票给客户,印花税申报是在24年第四季度申报,还是25年第一季度申报
非盈利民间组织商会付演出费计入什么科目
成本差异分析太难掌握啊 题目那个坐标图代不上数字
票面利率>市场利率,债券价值>债券面值,内部收益率低于票面利率,这个怎么理解
我觉得这道题是不是有问题呀?从题目的角度来看,并不能分清楚甲跟丙谁是买受人,谁是出卖人人。虽然是甲委托的乙运输公司但是这个委托人他可以是买受人,也可以是出卖人呀。
工商公告25日到期,24日提交注销资料不知道可以的吗
1.嵌入式软件共同费分摊:分别有:房租、水电、还有什么是共同的费用?2.房租软件成本:选用面积算出每个部门费用,直接分到车间产品房租,再按软件占总销售额比例分摊)这样对吗?3.烧录机录程序的折旧也属于软件成本吗?4.嵌入式软件,如果有维护费用,收入与维护人工都属于软件收入与成本,不属于研件成本了?
老师外贸企业购进保税区的货物转出口贸易,电子税务局还要备案吗?
老师合并成本是什么谢谢
怎么做税务筹划?税务筹划有那些方法
请问接收异常凭证,如何写情况说明?
不是,我们是旅游开发方面,承办组织活动,但是也销售文创产品
支付建设策划服务费用
也收租赁费
租赁费交租赁合同 印花税
销售货物,按购销合同印花税
策划服务费用, 不用交印花税
老师就是我们有收入项了,就叫对应的税目是吗?
成本费用类支出不用
是 有收入项了,就交对应的税目
老师,那我们这个季度收入只有卖出产品1000元,税目里面也没有购销合同呀,我是不是应该申报营业账簿(实收资本➕资本公积)的金额
按次采集信息,并申报,按买卖合同
老师就是新增一个税源采集买卖合同税目,计税金额就是开票金额 然后再新增一个税源营业账簿按次,计税金额就是实收资本➕资本公积的合计金额吗?
是的,你的理解是对的。
老师,问题1:营业账簿是按次缴纳是吗?一年交一次就可以了 问题2:我公司2025年第一季度收入只有卖出产品1000元,增值税9.9元,那申报印花税是按期对吗?计税金额就是元,还是按1000元申报,还是按990.1元申报 问题3:我现在打开税务局进行印花税申报,为什么打开印花税税源采集自动弹出租赁合同税目,这个不用管就行是吗?点击录入切换到买卖合同税目就可以了,正常申报卖出产品的税额
营业账簿是按次缴纳,发生时缴纳
按990.1元申报买卖合同
是,点击录入切换到买卖合同税目就可以了,正常申报卖出产品的税额
好的,老师,明白了 卖出产品的就按期申报是吗? 应税凭证名称就填写发生业务凭证时的摘要可以吗?
卖出产品的就按期申报
应税凭证名称 :购销合同