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小规模,月初采购货物,暂估3万元,借库存商品3万,贷应付账款-暂估3万,月末这批货全部发出去了,月末是不是可以计,借主营业务成本3万 贷库存商品3万,等到发票回来了,再把这2个分录冲掉,重新按照发票金额写分录,这样操作对吗

2025-04-16 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:32

你好是的对的,正确的。

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快账用户8753 追问 2025-04-16 15:49

如果再汇算清缴之前没有取得发票,我应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:50

你好,那你这个钱支付吗?支付的话借应付账款暂估贷银行存款就可以到纳税调增就行。

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快账用户8753 追问 2025-04-16 16:09

没有支付

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:12

没有支付,挂着就行,汇算清缴调增。

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你好,最后一个分录修改一下,主营业务成本结转到利润分配本年利润就可以的,
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您好 请问今年是收到14500的发票吗
2023-03-06
对的,暂估就是这么。。做账的
2022-04-12
您好,后期确认收入 借,银行存款等,贷,主营业务收入, 应交税费 -应交税金  ,借,主营业务成本 贷  发出商品 即可。
2023-07-03
你好;    你可以直接 做;:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。  ;本年的 2月的 ;直接做 ; 借 库存商品200贷主营业务成本200    
2023-03-06
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