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小规模,月初采购货物,暂估3万元,借库存商品3万,贷应付账款-暂估3万,月末这批货全部发出去了,月末是不是可以计,借主营业务成本3万 贷库存商品3万,等到发票回来了,再把这2个分录冲掉,重新按照发票金额写分录,这样操作对吗

2025-04-16 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:32

你好是的对的,正确的。

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快账用户8753 追问 2025-04-16 15:49

如果再汇算清缴之前没有取得发票,我应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:50

你好,那你这个钱支付吗?支付的话借应付账款暂估贷银行存款就可以到纳税调增就行。

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快账用户8753 追问 2025-04-16 16:09

没有支付

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:12

没有支付,挂着就行,汇算清缴调增。

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