你好,需要加上企业所得税。

老师,你好麻烦问下工商年报的纳税总额填写数是企业所得税还是所有税种?像增值税,印花税这些包括吗
老师:增值税,个税,印花税,附加税,所得税的公式麻烦给一下,谢谢
老师河北工商年报纳税总额是不是就是缴纳的增值税加上3项附加税,不加印花税
老师麻烦问一下,计提印花税的凭证是不是借税金及附加,贷应交税费~应交印花税,谢谢
老师麻烦问一下,工商年报的纳税总额是不是增值税+附加税+印花税,还要加所得税吗,谢谢老师
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
老师,我增值税取数的时候,1月份交的实际是去年12月的税款,我1月计提的实际是1月的税款,我应该取哪个数报工商年报呢
你好,你应该把属于去年12月的也加上去。
不明白,不是要取去年1-12月的数据吗
你好,是属于1-12月的税金合计。
老师8706.51和4605.75,这两个数我应该取哪个
这个是填4605的金额了。。
谢谢老师,我明白了
你好,不用客气的了。
老师红框里的数从哪里取
你好,这个你要去打印你们的社保明细。 比如你们有10个人按3000买社保,买了12个月,那么这个数字就填10×3000×12。
明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师这个本期数从哪里取
你好,这个就是公司缴纳的部分也要去打那个社保明细。
这个本期指的是一年的,还是12月一个月的
你好这个是,这个是指一年的金额。
明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。