你好,老师是见过不少地方的税务局要求必须享受,因为他如果不让你享受的被上级主管部门问责,说企业必须应享尽享

老师1至9月利润总额107万。1—2季都共交了1.9万企业所得税了。我账上研发费用有138万。 这月企业所得税季报不是要预享受研发费用加计扣除吗,我研发费用该怎么填啊,全填进去肯定要退税,不想退税啊
汇算清缴是记账公司做的,公司账上有研发费用,专管员说加计扣除,但是公司的账非常乱,无法分清,已经给申报了加计,能不享受加计吗?不享受是有利润需要交税的,有退税款,已经收到了,能不能去更正报表然后把税退回去,会有罚款滞纳金这些吗?
研发费用加计扣除之后就要退税了,公司不想去申请退税,那除了纳税调增还有什么办法?这个研发加计非要享受么
研发费用加计扣除之后就要退税了,公司不想去申请退税,那除了纳税调增还有什么办法?这个研发加计非要享受么
老师好,我们是刚申请的高企单位,可以享受研发加计扣除,但是我们在去年4季度缴纳了企业所得税,不想退税,我这有什么好办法吗
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
我们购买购物卡用于会员积分兑换,怎么做会计分录,需要给兑换顾客代扣代缴个人所得税吗
打款验证一分钱计入了营业外收入,要申报增值税吗
老师,今天开始餐饮发票可以开专票了吗
老师,我问下别的老师意见哈
你好,好的。我估计你是这个意思,已经退回了。
或者老师,我可以把研发费用的金额少申报一点不
操作是可以的,但是你如果要申请高新技术企业,不能低于一定的比例。
什么比例
最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业:研发费用占比不低于5%。 最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业:研发费用占比不低于4%。 最近一年销售收入在2亿元以上的企业:研发费用占比不低于3%
科技人员占职工总数的比例有要求么
高新技术企业认定中,科技人员占职工总数的比例有明确要求。企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%