你好,老师是见过不少地方的税务局要求必须享受,因为他如果不让你享受的被上级主管部门问责,说企业必须应享尽享
老师1至9月利润总额107万。1—2季都共交了1.9万企业所得税了。我账上研发费用有138万。 这月企业所得税季报不是要预享受研发费用加计扣除吗,我研发费用该怎么填啊,全填进去肯定要退税,不想退税啊
汇算清缴是记账公司做的,公司账上有研发费用,专管员说加计扣除,但是公司的账非常乱,无法分清,已经给申报了加计,能不享受加计吗?不享受是有利润需要交税的,有退税款,已经收到了,能不能去更正报表然后把税退回去,会有罚款滞纳金这些吗?
研发费用加计扣除之后就要退税了,公司不想去申请退税,那除了纳税调增还有什么办法?这个研发加计非要享受么
研发费用加计扣除之后就要退税了,公司不想去申请退税,那除了纳税调增还有什么办法?这个研发加计非要享受么
老师好,我们是刚申请的高企单位,可以享受研发加计扣除,但是我们在去年4季度缴纳了企业所得税,不想退税,我这有什么好办法吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
老师,我问下别的老师意见哈
你好,好的。我估计你是这个意思,已经退回了。
或者老师,我可以把研发费用的金额少申报一点不
操作是可以的,但是你如果要申请高新技术企业,不能低于一定的比例。
什么比例
最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业:研发费用占比不低于5%。 最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业:研发费用占比不低于4%。 最近一年销售收入在2亿元以上的企业:研发费用占比不低于3%
科技人员占职工总数的比例有要求么
高新技术企业认定中,科技人员占职工总数的比例有明确要求。企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%