你好,老师是见过不少地方的税务局要求必须享受,因为他如果不让你享受的被上级主管部门问责,说企业必须应享尽享
老师,做高新技术企业但是研发费用没有选择加计扣除,如果更正的话要退税能在纳税调整里面其他增加70万吗,这样就不用退税了
老师1至9月利润总额107万。1—2季都共交了1.9万企业所得税了。我账上研发费用有138万。 这月企业所得税季报不是要预享受研发费用加计扣除吗,我研发费用该怎么填啊,全填进去肯定要退税,不想退税啊
汇算清缴是记账公司做的,公司账上有研发费用,专管员说加计扣除,但是公司的账非常乱,无法分清,已经给申报了加计,能不享受加计吗?不享受是有利润需要交税的,有退税款,已经收到了,能不能去更正报表然后把税退回去,会有罚款滞纳金这些吗?
请问老师,我们公司在做2季度所得税申报的时候享受了研发费用加计扣除之后,怎么做账呢???
研发费用加计扣除之后就要退税了,公司不想去申请退税,那除了纳税调增还有什么办法?这个研发加计非要享受么
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
老师,个体工商户(汤粉店),月销售额在5万左右,平时基本不开发票,哪怕开了金额也很小(一千左右一个月),几个月才开一次,,请了四个员工包括老板总人数六人,除了老板老板娘买了社保,其他人都没有买社保,请代账公司打理至今已有六年了,老板说从没有提供过任何单据或数据给代账公司,现在我想接手过来,该注意哪点?谢谢
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,我问下别的老师意见哈
你好,好的。我估计你是这个意思,已经退回了。
或者老师,我可以把研发费用的金额少申报一点不
操作是可以的,但是你如果要申请高新技术企业,不能低于一定的比例。
什么比例
最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业:研发费用占比不低于5%。 最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业:研发费用占比不低于4%。 最近一年销售收入在2亿元以上的企业:研发费用占比不低于3%
科技人员占职工总数的比例有要求么
高新技术企业认定中,科技人员占职工总数的比例有明确要求。企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%