你好,是的。不建议超过这个数
老师,我公司是新建企业,现办公楼和厂房已经达到了可使用状态,11月份的账应该由在建工程转入固定资产,但还没有竣工决算,而且合同总价是办公楼和厂房在一起的价格,我怎么暂估固定资产啊?谢谢!
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
我们在建工程有余额309万元,这笔在建工程已经交了一年多的房产税,但是以前给我们盖房子的公司已经倒闭了,没办法给我们开发票,问下老师我们这笔在建工程咋样才可以提折旧
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
公司用的是金蝶KIS云 专业版,在录凭证的时候我想直接打中文出现我所需要的科目 请问在哪里可以设置
请问老师,开建筑服务异地施工,先做了跨区域事项报告,然后开始开票,什么时候预缴税款呢。怎么预缴税款呢
老师想问一下,如果更改了23年的所得税报表,滞纳金是从更改之日起算,还是从申报所属期开始算
公司做直播带货,按销售提成算收入,会计要给对方公司开什么票?要交哪些税呢?
老师 我这家单位是做金属制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,这个在做成本结转的时候分录该怎么写呢?
公司注册资金500万,老板分批缴纳的,请问这个缴纳的印花税可以等500万都认缴完再申报吗?
请老师帮我解析一下这个题,谢谢!
小牛犊出生了用什么原始凭证入账
物业支付业主委员工资怎么写分录
老师,专票没有抵扣怎么写入账分录
但是预付账款里也有很多是工程款,但是没收到发票所以没入在建工程,如果按在建工程里的余额去暂估,会低很多
我公司是用建筑公司资质建厂的,签了两千万的工程建设合同,实际发生982万,记在预付账款。因为没有结算就还没给我们开票,但是工程已经结束,这982万的预付账款是不是要转入在建工程?还有这部分怎么转入固定资产计提折旧?
你好,你没有收到发票,但是对方提供了货物或者服务的话,也应该计入在建工程的。 只是如果这部分不能拿到发票的话,固定资产折旧的金额就不能税前扣除。