借:未分配利润 贷:应付职工薪酬
老师,去年的费用票,今年才收到,当时也没有计提,现在我想把这次费用记到去年,我现在怎么调账,去年申报表用修改吗,汇算清缴怎么处理这笔费用
老师,想问下,我们是做亮化工程的,项目是去年年头做的,但有部分款是今年才开发票,但我已经把成本做到去年那个月了,那今年开票的那部分现在没成本怎么做?
老师,去年的临时工工资没有申报,但是计提了,最后也没有发放,今年换会计了,我该怎么处理这个应付工资
老师你好,我们去年前年的工资成本都是白条,我现在怎么处理呢!
去年4000的发票没有计入成本,现在才找到这张发票,但是开票日期是去年,我现在要怎么处理这笔预付款
请问建筑公司收到的材料发票,发票上要备注工程名称和地址吗
老师公司是小规模纳税人,然后公司之前给员工承担的社保费用可以入职工福利费么?我前期把费用入了营业外支出
老师,你好,税务局打电话说公司有个员工要退个税,请问一下怎么操作?
老师,您好,,预缴税款是办外经证的时候交一次还是每次开票都要预缴税款?现在开票还需要预缴税款吗?
公司工会账户扣的手续费,发票是工会的发票,能入公司账吗
企业为规避为员工缴纳社保,将工资薪金所得改为由其中一个员工成立个体户工商户开具劳务费发票,这样是否符合税法
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师,如果开销售专用发票,开的多了,款收不了那么多怎么处理呢?
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师报企业所得税年报的时候,社保在哪一块体现
那我报企业所得税年报直接计入成本就可以吗?
是,报企业所得税年报直接计入成本就可以