您好,这个可以直接入成本就可以
员工借支1000元买材料、买办公用品材料实际花了1300元,办公用品200元,当初借支是有一笔分录为借 其他应收款 贷 现金 请问老师,当我记录现金日记账的时候,补付的现金对应的科目该是什么?
老师,我们实际支付了一200元,对方给我们开了300元发票,怎么做账
老师,请问我们买了三张桌子,一共花了2880元,在国企做账,需要怎么做账
老师 ,如果个人购买一个公司及公司资质 一共花了100万。公司现在过户到购买人名下了。这100万可以做公司支出吗?如何记账?
老师好 9月份买桶花了230元,没开发票 10月买桶花了200元 10月份开一张发票550元 这种怎么入账呢
老师,公司出租厂房,我今天开票,在开票信息维护里的项目信息维护里添加不动产租赁,选税率时只有9%,怎么没有5%呢?在营改增之前取得的税率是5%,怎么没有选呢?
去年社保多交了500多,现在退回来了,我现在做的分录是借银行存款 贷管理费用-社保,出财务报表的时候未分配利润年初年末相减,和利润表的利润总额差这个社保钱,已经跨年了,是不是这么调整不对,可是计提的工资对冲再重新计提的,到是对利润表和未分配利润没影响 麻烦会的老师详细说一下。
老师你好182是怎么来的
老师2022年的三个月的工资计提错了,我直接在今年更正过来行吗,管理费用工资与应付工资对冲,再重新计提
基期息税前利润是怎么计算得来
@朴老师在线吗,请教的
老师小规模公司建安的异地预缴增值税季度才开20万也要增值税也要先预缴吗?没有免税吗
一个凭证可以附两笔招待费吗,把两笔招待费合计在一起,做一张凭证
逐步综合结转分步法核算产品成本时,需要进行成本还原。通过成本还原,能全面地反映各步骤产品的生产耗费水平。老师后面这句话对吗?为什么
员工工资申报8000实发8000公司帮承担个人部分社保公积金个税。公司承担这部分没有申报个人所得税工资收入里面是正确的吗
和库存物品科目有关系吗
这个是买来用的,不是出售的,不用入库存商品
借主营业务成本贷银行存款
是的, 是的,就是这样的