你好; 这个反还支付20 ; 是抵减了反还; 实际支付了80 ; 发票开的是100还是80

老师,请问一下,我公司货款10万,对方公司付了20万承兑,要求我公司把剩余10万银行账款支付给对方的供货商,这种该怎么出分录呢
老师好,我想问一下哈,就是我们公司购买价值50000元的货款,对方给返利11700,我实际支付了我38300,该怎么入账呢
老师,直播老师讲和对方公司有良好的长期往来,我司在对方公司买货,预付对方公司10万预付款,会计做账借:应付账款 贷:银行存款,说可以,那就有疑问了如果到货了呢,如果100万的货,增值税13万,剩余款项没支付,我司在做账借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:什么呢?
请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
就直接抵了
对方没有开发票,反正我们就直接支付了80,剩下的是返利款,说可以抵减货款
你好; 那你就按照 80来做 购进货物
返利呢,怎么做账,分录咋写
你好;返利不单独体现 ; 如果 你的 发票是按80来开的 或者直接按80付款; 没有开票的话
那商品原本的价值本来就是100,意思我只体现出80就可以了?返利就当没有这回事?我觉得不太对吧
你好 ; 是的 ; 要么就是按照100 入账 ; 把返利去冲主营业务成本 ;
怎么冲呢?那么多商品,每个价格都不一样
你好; 你们这个 要 去看看 对方是 直接 折扣每个单品; 还是 总的折扣金额 直接减去的
就是总的折扣金额,一批货里面很多货一共100,给我们返利20,20没有分摊
你好; 那你就 总的去冲 主营业务成本 ; 库存商品正常按100万来入
天啊。怎么冲啊,那么多商品,我冲哪个呢,随意冲?
这么冲的话是不是就代表,我的返利全部都用到了已卖出的货上了,那和直接把返利做成营业外收入没区别了啊
你好 ; 冲主营业务成本 金额; 没有让你去冲库存商品 ? 主营业务成本- 货物成本 ; 你主营业务成本 后面也做每个货物的明细 ???
何必冲呢,你这种做法和直接做到营业外收入有什么区别呢?而且这种做法不就是相当于我的返利全部用到了已卖出的货上了,那没有卖的怎么办?这种做法是会让利润虚高
你好; 返利是因为你们公司业务发生的; 冲成本; 是减少你们成本 部分的构成; 你直接做营业外收入 (这个不符合要求的; 这个业务是与你经营业务有关系的; 不是无关的所得 )
我的重点是你说的冲成本就不对,我的返利包括已售和未售,直接冲成本算咋回事
你好; 算是冲的 你购进的成本部分 ; 收到销售返利方,冲减销售成本, 借:库存商品 贷:主营业务成本 、银行存款