你去看一下去年12月漠视这些余额吗?如果是的话可能申报的不对
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
麻烦问一下,我们企业是小规模,我在报第二季度税的时候填写财报资产负债表因为没有带出来,所以自己填的年初数,但是我当时把年初数看成期初数,结果填错了填成第一季度期末数了!现在报第三季度的税才发现这个问题,麻烦问一下需不需要改?怎么改?
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
老师,我们公司其实是代A公司去招标,A付我们现金5000元用于招标费用,我们把5000元钱存公户又支付给B公司,怎么做账,没有合同和发票 等结果出来,招标成功5000元不退,不成功5000元退换
老师,公司是做二手车买卖的一般纳税人,从拍卖公司一下拍下23台车,对方给开的一张发票,如果车是分开卖的,怎么认证使用?
老师,公司是一般纳税人,需要注销,程序应该怎么走呢?例如我账目上应该怎么弄(目前还有挂账),电子税务局上应该怎么弄呢?
请教老师,公司给上下游公司的票有买卖,像这种不真实的上下游也正常过账,但是都是对公金额是票额,减了税点都通过个人户走了,这种情况上下游该怎么做账呢?我是内账,真实就行
保险公司的财产保险要交税吗? 我记得好像保险公司有一项税不要交?
领导有一个自己的公司。是小规模纳税人。要给客户开发票。金额是15万。想问一下本月把这15万都开出来需要缴纳增值税吗?
老师我们进口材料按照一般贸易交了关税,生产的产品出口了,如果申请出口退税,需要核销进料加工手册申报吗?
老板说营销人员花的钱不往公司来报销,给他们发提成,费用自理。这种办法控制开销合理吗?
卖酒的企业酒自己喝了,视同销售发票怎么开
公司不生产了,要把所有的物料资产搬到另一个公司是包括应收应付等全部转移到另一个公司,这个在做账的时候怎么做涉及到哪些流程
我看了报送的去年第四季度的报表,期末余额就是今天带出来的期初余额,但是问代账公司要了之前的账,之前账上的跟我做的是一样的,这个怎么办呀?
他账上做的有没有问题?你看一下能查到问题吧。
我不清楚,然后我对比了每一期的财报和他们给我的做对比,都对不上
我这怎么查呀?
原始凭证你这边有吗齐全吗?然后你核对一下,他账做的账务处理和原始凭证上面的业务是不是一样的?
一般情况下,他们交接给我的账生成的财报和报送的应该是一样的,对吗?
对的 必须是一样的