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老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢

老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了,
但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。
企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账,
想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了,
但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。
企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账,
想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
2022-08-31 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 13:03

那你建账套之后按照差额调整

头像
快账用户7683 追问 2022-08-31 13:04

进哪个科目 借方: 贷:应交税费-应交所得税565.82 我问得意思是怎么调,往哪个科目调,我不会,请教一下老师借方调哪里

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齐红老师 解答 2022-08-31 13:06

同学你好 你的成本费用减少然后调整一致

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那你建账套之后按照差额调整
2022-08-31
你好,借利润分配, 贷其他应付款。
2021-02-20
你好,很高兴为你解答 你内账处理的时候报账的时候怎么处理的
2020-10-19
同学你好 调表不调账就行了
2021-05-25
这个自己开收据这个,你开收据才可以冲掉这个其他应付款才可以,不开,你这个冲不掉,需要转收入了,
2021-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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