你好; 不一样; 核对下数据 ; 你核对下科目余额表数据和你 实际账上数据一致不; 看是否需要调增

老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
会计师事务所来审计我们公司2021年、2022年和2023年的账,要我们提供各年的负债表和利润表、明细账和科目余额表等。(我们2023年发现代账公司做错账后我们在2023年调了错账,因涉及损益还去税务更改了2021和2022年报表重做了申报。)他现在只做了2021年的,据说是把余额表等导入审计软件后得出的结果与我们提供的更改后的负债表和利润表不符。请问一下,他是不是应该把2023年的全做完再做判断?
我这边有个朋友,之前有个广告公司,现在不做了,只是剩下一点尾款了,之前她的账务代理公司给做,现在她拿回来自己做,她的公司前两天被查出来22年的一张成本票那家企业失联了,现在税务局让调增22年的企业所得税纳税申报表,我帮她把22年的企业所得税调完了,但是税务局让提供纸质资料,他没有跟这家成本票公司的合同或者协议,也没有对应的付款凭证,只有发票和账上挂着其他应付款—报销款(滚着走的付款凭证),明天税务局让提交纸质资料,这个怎么处理
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
科目余额表就是本来做的账 出来的报表是亏损 但是 21年为了交点所得税 她直接在报表上把其他应付款余额和未分配利润对冲了一些 就成盈利了 账没有调
我现在录期初数据了 该参照他的科目余额表还是电子税务局的报表
你好; 那你账上也得调整哈 ;按照真实数据来做 ; 电子税务局的