有预警 税务局那边会问起来
请问商贸公司,开发票用航信的智能编码,很方便,但是有时候编码的税收分类名称和进项的不一致,我觉得智能编码出来的是对的,可以不改吗,这样进销的大类就不一样 可以吗
请问发票进项名称和销项名称不太一致有影响吗,有以下两种情况 一:假设进项名称为,(货物名称:*皮革面料制品*毛衣)(规格型号:G82H) 由于新来开票员对商品不熟悉,并且公司没有相应文件,开票员销项发票开成了(货物名称:*皮革面料制品*衣服)(规格型号:毛衣)进销项的税收编码一致 二:由于同一商品的供应商不同,供应商开具过来的税收编码有差异,开销项发票时,取其中一个税收编码开具,这是否可行
你好老师。我想请教一个问题,税务分类码大类没有错,小类分错了,同样的商品前面税务分类码小类不一样,要紧不?之前开票的税收分类码是正确的,后来换了开票软件后,税收分类码的小类被弄错了,现在人家因商品的问题要退货开红字发票要税收分类码,才发现后面的税收分类码弄错了,
1.小规模企业开具经营租赁的发票是百分之几? 2.在增值税发票服务平台发票管理中提示存在商品和服务中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》对应商品和服务税率不一致,税收分类编码是指?小规模开具的专票不应该是3%?为什么会提示这种发票不健康?
商品进销大类不一致,这样可以吗,发票已经开出去了才收到进项票。 销项票开的是非金属矿物制品*圆管涵,税率都是13。
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
老师,员工发放工资超5000,之前在总公司发放,后面这个月开始更改在子公司发放,那么专项附加扣除需要更改扣款单位吗,什么时候更改,是否要新公司这个月零申报先,
老师,请教一下,成都那边,我销售废车给小规模废品车回收公司。公司要反向开票给我开票不含税金额94347.12元,说要给我代扣代缴个税94347.12×千分之五,这个税率是怎么来的?
租的个人的房租,开发票税金公司对公缴纳的,这种情况,怎么做凭证?
老师,有未交增值税看未交增值税,没有未交增值税看应交税费~应交增值税(小规模)对吗,,都是看应交税费发生额借方,这么理解对吗
老师好。暂估还有80多万。找不到相关的成本票回来冲了。那汇算清缴前,应该怎么处理这个暂估80万的成本呢?分录要怎么做?还有申报汇算清缴的年报是不是调增?那多出这80万应该交多少企业所得税呢?
老师您好!个人所得税汇算清缴里面,个人养老金这块能扣除吗?
资本支出预算和现金支出预算是一回事吗
老师你好,在公司实习的员工领的工资,需要申报个税吗?
老师,印花税不是签合同产生的税吗?但是税务那边要求我们补税是全部的销售和进货不管有没有开票的都要交印花税是怎么回事?
发现供应商的税收编码是对的,开具出口发票可以红冲吗?
可以的,可以红冲再重新开。