您需要按照 20 万和 5 万两份合同的金额分别缴纳印花税。 根据《印花税法》规定,应税合同的计税依据为合同所列金额 。您公司与房东签订的租赁合同,以及您公司转租给另一家公司的租赁合同,都属于应税合同。前一份合同租赁金额是 20 万,后一份合同租赁金额是 5 万,这两份合同都产生了纳税义务,应分别以各自合同金额为计税依据,按千分之一税率计算缴纳印花税 。

我们公司签了房屋租赁合同,三年期,写了第一年每月租金1万,第二年每月租金1.1万,第三年每月租金1.3万。请问我们缴纳印花税是什么时候缴纳?是签完合同就把三年的都缴纳了,还是每个月每个月缴纳?
我们公司是新办的公司!公司的厂房和办公室是租另外一个公司的!签订了房屋租赁合同,房租月租金2万,租赁时长3年,合同生效日2022年3月31日,那么我们公司需要缴纳印花税吗?如果需要交,到底什么时候交,到底交多少钱?怎么算的?
老师,请问我们公司跟2个私人签订房屋租赁20年,一个一次性支付20年租金36万,另外一个一年支付一次租金2万,款已支付给私人,然后我们公司准备把这两间房转租给另外一家企业去经营建设,另一家企业到时候付租金给我们,就相当于我们企业是过个手,没自用,那现在已支付的租金38万要怎么做分录,记到哪个科目合适?
老师,我公司是一般纳税人,请问,脚手架租赁公司,主营业务是租赁,印花税核定了购销合同和租赁合同,3月份我公司租给工地的货不够用,我公司租的A公司的脚手架,同时,A公司给我公司开具了5万的租赁费普通发票,那我公司收到这5万租赁费的普票,是按租赁合同缴纳印花税还是按购销合同缴纳印花税
关于出租楼房天面印花税的问题! 我们公司办公楼的楼房天面大概10个平方出租给一个铁塔公司建一个基站之类的,然后每年收取两万多的租金,发票是开的经营租赁*租金,那么报印花税应该是按照买卖合同0.03%还是按照租赁合同0.1%来报印花税呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这是每年都要缴纳吗?
只要是印花税税目就都要交
但去年忘了缴纳租赁合同印花税了怎么办,其他的都交了
同学你好 补交就可以了
但问题是房租没有发票,我们现在把这个租赁合同做印花税怎么感觉怪怪的
没有发票的话就不用交的