您好,马上回答您的问题
老师,23年真实发生的管理费用,24年才拿到发票。开票日期是24年的,报销单填写的是24年日期,是否要在24年入账,如果23年计提,24年支付,会计分录怎么写,发票和报销单附在23年凭证里还是24年凭证里,多谢
请问一下,24年的费用,25年才给我开具,但是费用我已经计入24年的账里,我到时25年时需要红冲在做一遍吗,还是直接把25年开具的发票放入24年账凭证里就行
老师,我想问一下,今年1月份收到银行手续费发票,因为银行原因,24年全年手续费发票开到25年了,这种情况,发票是放24年年末凭证里,还是放到25年?
老师,24年12月暂估的费用,25年汇算前收到发票,是直接红冲暂估在25年收到发票的当月,还是要反结账到24年12月去红冲呢
老师,费用记在了24年12月(已预提),发票在25年2月才收到(发票开票日期是25年2月),这张发票可以放在24年12月的凭证后吗?
公司股东和外部股东开完董事会产生的就餐费用可以全部记董事会经费不
个人代开的劳务发票,应税发生地不同的情况下,代扣代缴会有什么不一样吗?比方说深圳的又不是那个自然人系统操作,东莞的又怎样怎样
老师,请教总分机构增值税汇总纳税备案申报缴納方去怎么选?总,分公司都是一般纳税人,在同一县区,入睡选择都在总机构缴纳,申报缴纳方式怎么选?有5种选择方式,第1种总分机构按固定比例分配税额,再与分支机构按销售收入比例分配未分配的纳税额,第2种不就地预缴,第3种按固定预征率或定额税率预缴,第4种分机构按销售收入比例分配应纳税,第五总分机构按固定比例分配应纳税额
公司开9的税,进项13的税。13可以全额抵扣还是只抵9的税,
老师我请教一个问题,我们公司属于销售型公司,但是公司这边有研发部,想享受研发费用加计扣除有什么办法呢(我们有工厂在山东,所有研发都在安徽公司发工资),安徽公司就是销售和研发的,山东工厂那边是生产产品的
请贾苹果老师回答,其他人勿接,新公司抵扣时才入账,不抵扣发票就不入账,这样是不是不对
老师好,自己家生产的产品赠送给职工如何处理做账和结转成本?能否写下分录,谢谢
老师,现在看到一张22年的个人开的劳务人工费普票,备注让代扣代缴个税,现在补交可以吗?是不是要通过公户?有什么办法
老师,2月份进货老板代付6270元通过银行支付给销售方,3月份销售方才开发票。请问要怎么做这些凭证详细步骤和摘要
汇算清缴a0000表里面股东分红明细,已修改说跟工商对不上,该怎么办?
发票附在24年凭证后
记账凭证就是会计人员根据审核无误的原始凭证,按照经济业务的内容加以归类,并据以确定会计分录后填制会计凭证,作为登记账簿的直接依据