你好,可以抵扣,但是需要去调整以前年度的汇算。

老师,2020年预缴了所得税28万,2020年汇算清缴亏损50万,在2021年办理了留底退税28,7月申报2季度企业所得税时弥补亏损11万,这次分录怎么做呢?
老师,异地预缴增值税和附加税,印花税,企业所得税,分录怎么写呢?附加税, 印花税和企业所得税可以当月抵扣吗?
老师,我们公司被稽查了,补缴2020年的企业所得税还有滞纳金及罚款,分录怎么做?能够税前扣除吗?
老师,您好。我们现在补了2020年印花税3.8万和滞纳金1.08万。请问如何分录,以及这3.8万可以2022汇算清缴的时候扣除吗?要如何操作才能企业所得税税前扣除呢
补缴2020年印花税2万,怎么做分录,还能税前抵扣企业所得税吗
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
借,利润分配未分配利润,贷,应交税费-应交印花税
怎么做分录?调整以前报表有影响吗
你好就按照上面做凭证。这个是需要调整以前的汇算
不调整是不是也不影响,只是多缴税而已?
你好,这么说吧,会计还是有一个真实性的原则,你不调整就是不真实的数据是错的。
调整的话,具体需要调整哪个报表的哪一项?
你好,就是税金及附加。主表税金及附加,所以你要先去更正季度申报。
如果我不想麻烦,不调整报表,认缴了,只是真实性原则,但没有实质性影响吧,税务风险啥的
你好,这就看税务局如何要求了。 看管理员的态度